您好 做前面计提跟缴纳相同的红字分录就好了

我想问个问题 小规模服务业我报税的时候 没填减免2%现在已经交完税了 交多了 怎么能退回来
6税2费减免,退回前期多交税款,请问这个怎么做业务?
2月 ,多计提印花税6000元,3月 ,多交印花税6000元,六税两费减免,现在税务局退回印花税6000元,这个分录是怎么做
老师,因为去年公司录用失业人员有减免税款。增值税申报按减免后的申报,附加税没按多交了税,今年税局让申请退多交的税款,收到这个退税怎么做分录呢
请问企业收到税务局退回去多年交的税费怎么做账务处理?
老师好,小规模纳税人,开房屋租赁发票。那么这张合同的印花税税率是万分之三吗?
公司租的办公室,装修投入10几万,装修费算资产还是费用
老师,请教一下,加拿大籍人士,在中国超过183天,个税上,有哪些螚申报免税收入。
老师,小规模能开9个点的专票吗?
电子税务局里建安企业分包差额征收现在需要在哪里登记
A公司是小规模纳税人 按季度申报增值税 本年截止目前已开票495万 本年底还要开50万的发票 是明年开始升级成一般纳税人吗 那2025年495+50=545万收入 545-500=45万 按1%缴纳增值税 还是6%(服务行业)缴纳增值税
10月份的发生了一笔费用 当月没收到发票 但是当月已经入账了 11月份再收到发票的时候 这个票需要钉在10月份的凭证里吗
老师:请问一下在哪里能查到公司实缴资本?谢谢老师
之前业务是这样处理的: 6月份开的专票,税款已缴。借:应收账款 贷:主营业务收入,销项税额 8月份作废的发票,凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入,借:应收账款 —未开票收入贷:主营业务收入,销项税 现在问题是无票收入不是真实的怎么调账?
我们集团单位买的工鞋、工衣不走福利费走劳保费可以吗
这个不算政府补助吗?
这个不算政府补助