您好 应该先领导汇报 然后看领导怎么处理

老师,我发现了我们公司收到的会务费是假发票,而且从2020年开始就开始用来做账抵税了,总金额高达20万左右,都已经报销,当时通过转给公司个人来报销的,请问老师我要怎么调账了
老师,我发现了我们公司收到的会务费是假发票,而且从2020年开始就开始用来做账抵税了,总金额高达20万左右,都已经报销,当时通过转给公司个人来报销的,请问老师我要怎么处理,
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师,我们公司改扩建重新装修了一个办公室出来,当时结算单上面是54000元,也已经验收了,我按照验收报告和结算单的金额已经开始摊销了3个月了,但是这个月老板去谈了价格,对方开票5万元给我们,只要求我们付5万元,请问,我应该把多的4千元做到营业外收入,还是调整之前做的摊销呢?我做的长摊费用
老师,我们房租总额是100万,在今年分别7 8 9 10月付清,付款的时候:借:预付账款——物业公司。贷:存款。摊销的时候:借:成本房租,贷:预付——物业公司,然后物业公司在12月给我们把房租发票开了过来,但是我已经在7月份就已经摊销了预付,目前发票我们收到了要怎么做账务处理呢老师?
我们签订了一份配电工程合同,施工方包工包料,合同约定材料费开13%,施工费开3%。均为专票,这个是否有问题?
老师,我想咨询一下,如果公司2套账,外账未分配利润太大。怎么办?
年底盈余公积需要做吗?怎么做分录。
施工费是可以开3个点的专票吗?
0申报企业做年终汇算清缴,还需要工商年报吗
单选题 10. 甲公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,该公司各期末存货账面成本与可变现净值为:2023年末成本800万元,可变现净值750万元;2024年末成本730万元,可变现净值700万元。其中2023年末结存的存货在2024年出售一半。不考虑其他因素,则该公司2024年存货跌价准备对当期损益的影响金额为( )万元。 A.5 B.20 C.-20 D.-25
你好,小规模纳税人,做跨境电商的,需要申请出口免税,需要什么资料?报关单吗?还需要什么没
老师好!固定资产清卡因卖,原价8000元,卖家5000元,折旧已全部折旧完
老师,我们公司是农业公司,购进赤松茸,加工成松茸脆,期间需要雇佣几十人,对新鲜的赤松茸削根处理,这种都是雇佣的当地村里的老人,这种成本,怎么处理合适呢
老师,公户有很多转给私人的款,还是付的货款,这种如果对方不代开发票进来的话只能先挂账是吧?
领导已经知道了,但是他们不是很懂税务,问我要怎么办呢?这个2020年汇算都已经结束了,请问要跟税局说嘛?这样给会查我们的账啊
那您可以汇算清缴的时候纳税调整
现在不是调整2021年汇算吗?那2020年怎么调整呢
2020年的去更正去年汇算清缴申报表 如果您不想更正以前的 也可以今年汇算清缴一起更正
要跟专管员报备吗?还是自己在系统上更正就行了,我总不能跟税局说我收到假发票吗?这样税局肯定会查对方吧,就是我的说个理由对吧
自己在系统上更正就行了