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老师我的财务系统跟电子税务不一致,怎么调整,我们有预缴增值税,但在申报期是有足额进项税额抵扣的,那我这个异地预缴增值税怎么做

2022-04-28 17:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-28 18:46

借应交税费,预交增值税,贷银行存款 做这个就可以的 预交增值税借方有余额,表示你们单位提前缴纳的

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快账用户8014 追问 2022-04-29 09:10

那现在电子税务体统已经没有留抵进项税额,但我的财务系统就显示有预缴增值税那数据,申报的时候预缴增值税部分也没有抵减,应交增值税额等于0

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齐红老师 解答 2022-04-29 09:14

你好,那你遇到的不是没有抵扣吗?

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齐红老师 解答 2022-04-29 09:14

你预缴的看下是不是在附表四有一个期初余额。

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快账用户8014 追问 2022-04-29 09:17

老师我是当期预缴的,现在我不知道怎么处理,

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齐红老师 解答 2022-04-29 09:17

不是的,我是说你预缴的,当时是怎么抵扣的,能说一下吗?

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快账用户8014 追问 2022-04-29 10:15

预缴的还没抵扣,因为留抵的足额抵扣销项税,所以预缴的不能抵减,只能刘到下次抵

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:15

那你的附表四里面是不是有期初余额?

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:16

只要和你应交税费预交增值税借方余额是一样的,不就一致一致的

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快账用户8014 追问 2022-04-29 10:19

现在就是不一致,差三百,如果去前面就有差额的话我要怎么去调整

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:21

你好,具体的哪里不一致,能说一下吗?

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:21

你申报的不对还是你账上的有问题啊?

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:21

预缴的你抵扣没有,抵扣了的话,应该是借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。

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快账用户8014 追问 2022-04-29 10:24

增值税不一致,电子税务系统,比财务系统多,这应该是账上有问题,我是刚接手,才发现这个问题

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:27

核对一下看预交增值税明细账 和你申报的抵扣的差额

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快账用户8014 追问 2022-04-29 10:32

预缴没有问题,预缴只有一笔,这样应该是前面的账有问题

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:40

你好,那你看下你的应交税费未交增值税余额有问题吧。

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快账用户8014 追问 2022-04-29 10:44

我看前面都没有用过未交增值税过

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齐红老师 解答 2022-04-29 10:47

那你缴纳税款是怎么做的?

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快账用户8014 追问 2022-04-29 11:01

我做的话是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但前面会计做的是借,应交税费-应交增值税-销项税 贷:应交税费-应交增值-进项税,要缴税的就直接借:应交税费-应交销售税 贷:银行存款我都不知道他们怎么这么做的

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:05

查不到原因的放到营业外收支 你这个分录也不对,做得不完整。

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:05

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户8014 追问 2022-04-29 11:09

老师那这样要的话每月都要结转进销咯,进销项不是年底才结转吗

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齐红老师 解答 2022-04-29 11:12

进项、销项按月结转,按年结转都可以的,但是最后一个,第三个分录,这个是结转需要缴纳的增值税都是当月结转的。

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2022-04-28
您好,这个是不可以的,不想这样
2023-05-06
你好,附表4、本期发生额、实际抵扣金额和主表28行里面。
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