你好,附表4、本期发生额、实际抵扣金额和主表28行里面。
11月外地预缴增值税一共149000元!其中有20000元预缴错误!已经办理退税申请!还有外地预缴的15000元电子税务系统没带出来!附列资料表四!建筑服务外地预缴带出来了134000!那附列资料表四 怎么填写 这样填写对吗?本期发生额:149000 本期应抵减额:149000 本期实际抵减额:129000 期末余额:20000 老师您看这样填对吗
老师 您好 我们公司是建筑公司 前几天专管员联系我 说公司数据比对存在风险 ,请各位纳税人将属期2019.6——2021.10按月“异地预缴申报税额、异地预缴实际入库税额、金牛区预缴税额抵减申报数据、金牛区实际抵减税额”做一个表格。我不知道那个预缴税额 敌舰申报数据跟实际地减税额是个什么意思 ?像这个数据的话 在哪里可以查的到 如果我们没有手动备份的话
老师,增值税加计抵减10%,是不是在附四表里的一般项目加计抵减里填写?我们1-4月份没有享受这个政策,税局老师让我把1-5月份的进项乘以10%,全都放在5月申报,这样的话,我怎么填写呢?上面有期初,本期发生,本期调减,本期可抵减,本期实际抵减,5月的进项大于销项,不需缴税?
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师,劳务公司,一般纳税人,上月有异地项目在异地预缴了一部分增值税,今天电子税务申报里那个简易申报表里,预缴的部分是填写在税额抵减这里没错吧?我看到有抵减税额本期发生额,下面本期实际抵减额我是按上面实际数据填写没错吧?
老师好,统计局的工业销售产值怎么计算出来的,详细讲下
老师您好,税务已认证的进项税发票,账务没有做此项发票,发票冲红后,怎么记账
新公司,要提交综合信息报告一财务会计制度及核算软件备案报告对吧,
企业分红,账务怎么做
请问老师,个人开房屋租赁费普票,这个税费怎么算
公司购买衣服送给客户,这个怎么做分录,增值税不能抵扣对吧
请问如果题目要求的是计算某个公司它的公允价值变动的金额,但是它实际上它变动的金额是下降了200,我在答案当中写的是变动金额是-200,这样是对的吗?还是要写变动金额是200?
老师,上个月医保忘交了,这个月可以补交吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢1.暂时不抵扣的发票,成本,应付账款正常入账,那进项税费怎么入账,计人哪个科目?2后面抵扣后怎么做账
老师这个通行费不能打印发票怎么办
老师,我打开了主表里面的预缴的数据已经显示了,应交增值税减去预交和进项抵扣的数据。是可以提交申报了吗?
核对下正确的,是这么做的。