问题1,全年营业收入? (25500+500)*2000/10000+300+100=5600 问2,全年准予税前扣除的销售成本问 1500*(25500+500)/10000+80=3980 3准予税前扣除的销售费用320 5600*0.15=840 4全年准予税前扣除的管理费用600-90+28=538 90*60%=54,5600*0.005=28 问5,纳税年度应纳税所得额 5600-3980-450-530=640 应交所得税640*0.25=160

3.某家电生产企业,2021年度发生以下业务:(1)销售A产品25500台,每台(不含税)单价2000元,每台产品销售成本1500元。(2)取得出租设备收入300万元,购买国债券利息收入20万元,提供劳务取得收入100万元,劳务成本80万元。(3)销售费用450万元(其中广告费320万元)。(4)管理费用600万元(其中业务招待费90万元)。(5)以500台自产A产品作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入。问题1,全年营业收入?问2,全年准予税前扣除的销售成本问3准予税前扣除的销售费用问4全年准予税前扣除的管理费用问5,纳税年度应纳税所得额及应纳企业所得税
3.某家电生产企业,2021年度发生以下业务:(1)销售A产品25500台,每台(不含税)单价2000元,每台产品销售成本1500元。(2)取得出租设备收入300万元,购买国债券利息收入20万元,提供劳务取得收入100万元,劳务成本80万元。(3)销售费用450万元(其中广告费320万元)。(4)管理费用600万元(其中业务招待费90万元)。(5)以500台自产A产品作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入。问题1,全年营业收入?问2,全年准予税前扣除的销售成本问3准予税前扣除的销售费用问4全年准予税前扣除的管理费用问5,纳税年度应纳税所得额及应纳企业所得税
某中外合资家电生产企业,2018年发生以下业务:(1)销售产品25000台,每台不含税单价2000元,每台销售成本1500元;(2)出租设备收入300万元,购买企业债券利息20万元,买卖股票转让所得80万元;(3)发生销售费用450万元(其中广告费用320万元),管理费用600万元(其中业务招待费90万元,支付给关联企业的管理费用20万元);(4)营业外支出120万元,其中公益性捐赠的自产货物100台;(5)以200台自产货物作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入(按新会计准则应确认收入)。要求计算以下各项内容:(1)全年销售(营业)收入(2)全年准予税前扣除的销售成本(3)全年准予税前扣除的销售费用(4)全年准予税前扣除的管理费用(5)全年准予税前扣除的营业外支出(6)计算全年应纳税所得额:
某中外合资家电生产企业,2018年发生以下业务:(1)销售产品25000台,每台不含税单价2000元,每台销售成本1500元;(2)出租设备收入300万元,购买企业债券利息20万元,买卖股票转让所得80万元;(3)发生销售费用450万元(其中广告费用320万元),管理费用600万元(其中业务招待费90万元,支付给关联企业的管理费用20万元);(4)营业外支出120万元,其中公益性捐赠的自产货物100台;(5)以200台自产货物作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入(按新会计准则应确认收入)。要求计算以下各项内容:(1)全年销售(营业)收入(2)全年准予税前扣除的销售成本(3)全年准予税前扣除的销售费用(4)全年准予税前扣除的管理费用(5)全年准予税前扣除的营业外支出(6)计算全年应纳税所得额:
、宁夏丝路电器有限责任公司2021年发生以下业务:(1)销售产品30000台,每台不含税单价0.3万元,每台销售成本0.22万元;(2)购买企业债券利息60万元,买卖股票转让所得100万元;(3)销售费用800万元(其中广告费用450万元),管理费用980万元(其中业务招待费120万元);(4)营业外支出120.75万元,其中公益性捐赠的自产产品200台;(5)以300台自产产品作为实物股利分配给其投资方,没有确认收入(按新会计准则应确认收入)。要求:根据上述资料,按下列序号计算有关纳税事项,每个问题需计算出合计数。(1)计算全年销售收入。(2)计算全年准予税前扣除的销售成本。(3)计算全年准予税前扣除的销售费用。(4)计算全年准予税前扣除的管理费用。(5)计算全年准予税前扣除的营业外支出。(6)计算全年境内生产经营所得应纳税所得额。(7)计算2021年应纳企业所得税。
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
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老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
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1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗