同学你好 1 借,银行存款970000 贷,实收资本970000 2 借,银行存款60000 贷,短期借款60000 3 借,固定资产20200 借,应交税费一应增一进项2600 贷,银行存款22800 4 借,在建工程 100600 借,应交税费一应增一进项13000 贷,银行存款 5 借,在建工程 1500 贷,原材料500 贷,应付职工薪酬1000 6 借,应付账款 贷,应付票据 7 借,在途物资一甲28000 借,在途物资一乙4000 借,应交税费一应增一进项3640加3120 贷,应付账款;
老师,为公司员工交社保,个人部分应该怎么交
老师,个人去税局代开发票,需要携带什么资料
老师。股东销售的货开发票,收到的款又转给股东,这咋做账?
请问老师出纳平时收到有货款,现在一次性给公账上转了几十万,当时挂个人往来的,做账是借:银行存款贷:其他应付款,现在想冲掉一些客户应收账款,可以直接从出纳往来款转入吗?
住宿费增值税发票可以抵扣进项税额吗?
老师我没有明白,我们每天提的备用金到出纳手里,用来付款,但是付款的都是没有发票的,怎么做平账?
你好老师,乘坐火车的车票,不取纸质版,只有电子版,税务上可以抵税吗
法院判决书能否作为单位支付的依据(未提供发票),有没有相关的税法或会计准则依据
老师我们售价100成本80费用总计16老师可以举例讲一下按月核算的保本金额吗?谢谢
现在发现一笔2024年政府给的补助款未入账怎么做账