本年应纳税所得额=32000*(1-20%)*70%%2B80000*(1-20%)%2B(31000%2B200%2B300%2B80%2B50)*(1-20%)-60000-40000=7224元 应交个人所得税=7224*3%=216.72元
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入: (1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。 (4)10月,取得到期国债利息收入1500元。 (5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国公民王某为以自由职业者,本年取得收入如下(1)2月,出版专著取得税前稿酬收入34000元(2)5月,到公司提供培训一次,取得培训费收入75000元(3)8月,取得乙公司支付的一次性翻译资料收入28000元、交通费300元、餐费400元、资料费100元、通讯费60元。(4)10月,取得到期国债利息收入1800元。(5)12月,取得保险赔款2000元。王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求:计算张某本年应纳个人所得税是多少
申国居民个人王某为一自由职业者,本年取得收入情况如下:(1)4月,出版专著取得税前稿费收入34000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训费收入70000元。(3)6月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入28000元;交通费300元、餐费400元、资料费100元、通信费60元。(4)7月,取得到期国债利息收入1800元。(5)8月,取得保险赔款2000元。另外,王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求;计算王某本年应纳个人所得税是多少?
请问印花税实际报税中,这个减免税额表在哪里?应税凭证名称,是写记账凭证的名称吗?比如记字1号凭证?
老师,我司是小规模纳税人,6月预收了租客(个人,不需要开票)7月的租金,我司针对这笔租金在什么时候申报增值税和房产税?
老师,本年资产负债表的未分配利润的期末减去期初就等于利润表的本年累计是吗
客户的销售单据名称是否需要和开票单位名称保持一致
老师,设备的折旧费入制造费用的,像过磅和环保这种设备是不是不应该计入制造费用入生产成本
公司6月份升为一般纳税人,5月开进来的专票,6月能抵扣吗
老师您好,5月份新成立的公司,季末资产是0.2万元,在填写所得税申报表的时候,季初是写0吗?季末写0.2,人员呢,五六两个月份给法人一个人申报着个税,季初写零? 目前这两个月没有收入,只产生了管理费用工资,利润表内收入成本是零,利润总额是负数,提示低风险,继续申报就可以吗
老师我老板叫我兼一下他的一个停产企业的税务申报工作,6月份做了零申报,但在做季度财务报表申报时发现前面会计申报的财务报表数据和会计做账的财务报表期末数和年初数都不一致,差距太大,我不知道怎么继续申报了,一般不是要和财务软件里的报表数据一致吗?怎么去查呢?我不能直接按照6月份的报表数据填写吧?
老师,我在桌面上Excel表里把逾期天数用公式设定好,然后上传到企业微信文档里,隔天再打开企业微信文档,为什么逾期天数不更新呢?同样桌面上的可以更新
老师,未开票收入需要缴纳水利基金吗?