您好,计算过程如下 张某本年应纳税所得额=32000*(1-20%)*(1-30%)+80000*(1-20%)+31000*(1-20%)-60000-40000=6720 应纳个人所得税=6720*3%=201.6 国债利息和保险赔款免税

中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入: (1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。 (4)10月,取得到期国债利息收入1500元。 (5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国公民王某为以自由职业者,本年取得收入如下(1)2月,出版专著取得税前稿酬收入34000元(2)5月,到公司提供培训一次,取得培训费收入75000元(3)8月,取得乙公司支付的一次性翻译资料收入28000元、交通费300元、餐费400元、资料费100元、通讯费60元。(4)10月,取得到期国债利息收入1800元。(5)12月,取得保险赔款2000元。王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求:计算张某本年应纳个人所得税是多少
申国居民个人王某为一自由职业者,本年取得收入情况如下:(1)4月,出版专著取得税前稿费收入34000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训费收入70000元。(3)6月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入28000元;交通费300元、餐费400元、资料费100元、通信费60元。(4)7月,取得到期国债利息收入1800元。(5)8月,取得保险赔款2000元。另外,王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求;计算王某本年应纳个人所得税是多少?
公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
员工的工资在子公司发,社保在母公司交可以吗?
增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
员工办理失业会发放到单位账户吗
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好