你好,王某应缴纳税所得=34000✘80%✘70%+7000✘80%+28000✘80%-60000-40000=19040+5600+22400-60000-40000=-52960,不交税。 如果不考虑固定费用扣除,应纳税所得额=7040 应交个税=7040✘3%=211.2 国债利息收入免税,保险赔款不征税
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入: (1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。 (4)10月,取得到期国债利息收入1500元。 (5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国公民王某为以自由职业者,本年取得收入如下(1)2月,出版专著取得税前稿酬收入34000元(2)5月,到公司提供培训一次,取得培训费收入75000元(3)8月,取得乙公司支付的一次性翻译资料收入28000元、交通费300元、餐费400元、资料费100元、通讯费60元。(4)10月,取得到期国债利息收入1800元。(5)12月,取得保险赔款2000元。王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求:计算张某本年应纳个人所得税是多少
申国居民个人王某为一自由职业者,本年取得收入情况如下:(1)4月,出版专著取得税前稿费收入34000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训费收入70000元。(3)6月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入28000元;交通费300元、餐费400元、资料费100元、通信费60元。(4)7月,取得到期国债利息收入1800元。(5)8月,取得保险赔款2000元。另外,王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求;计算王某本年应纳个人所得税是多少?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗