全年应纳税所得额=34000*0.8*0.7%2B75000*0.8%2B28000*0.8-60000-40000=1440 应纳个税=1440*3%=43.2
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入: (1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。 (4)10月,取得到期国债利息收入1500元。 (5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国居民个人张某为一自由职业者,本年取得如下收入:(1)2月,出版专著取得税前稿费收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入31000元、交通费200元、餐费300元、资料费80元、通信费50元。(4)10月,取得到期国债利息收入 1500元。(5)12月,取得保险赔款1200元。 另外,张某本年专项扣除,专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。 要求:计算张某本年应纳个人所得税合计数。
中国公民王某为以自由职业者,本年取得收入如下(1)2月,出版专著取得税前稿酬收入34000元(2)5月,到公司提供培训一次,取得培训费收入75000元(3)8月,取得乙公司支付的一次性翻译资料收入28000元、交通费300元、餐费400元、资料费100元、通讯费60元。(4)10月,取得到期国债利息收入1800元。(5)12月,取得保险赔款2000元。王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求:计算张某本年应纳个人所得税是多少
申国居民个人王某为一自由职业者,本年取得收入情况如下:(1)4月,出版专著取得税前稿费收入34000元。(2)5月,到甲公司提供培训一次,取得甲公司支付的一次性税前培训费收入70000元。(3)6月,取得乙公司支付的一次性税前翻译资料收入28000元;交通费300元、餐费400元、资料费100元、通信费60元。(4)7月,取得到期国债利息收入1800元。(5)8月,取得保险赔款2000元。另外,王某本年专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除共计40000元。要求;计算王某本年应纳个人所得税是多少?
想接手一所学校的会计,学习实操,应该学习哪一块
郭老师,残障金怎么计算,我们1-5月都是20人,6-12月都是35人,这样需要交残保金吗
老师,一个单位财务负责人病了,来不了了,报税系统怎么上去?
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
建筑发生地和公司注册地是不同的市,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险? (业务已经结束一年了)。
老师,比如我们六月份有一个员工,工资是7500,那么他的个人所得税,怎么计算的呢?是多少钱?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,