合同签订是3 你可以要求他给你开具3的发票 不然你们抵扣进项税额就少了 跟他们协商 让他们按照合同开具3% 3%可以开具出来的,或者让他把税点之间的差额补给你
老师,请问我们单位有个合同签的3%的税率,现在政策原因,降到1个点,对方非要我们开三个点的发票,但是交税肯定是交1个点,怎么处理
老师您好,咨询:我们单位与甲方签订合同,然后开票也是按合同的单位名称开的,但是给我们付款的单位名称又是另一家单位,请问这样子会有什么问题吗,有问题的话需要如何处理呢
老师,麻烦问下我们单位和别的单位签订合同是3的税率,后来她们给我们开的是1的税率,这个我们怎么处理比较好呢?
我们这边和业务单位签订了工抵房包销合同,流程是这样的,我们公司和建设单位签订劳务分包合同,我们给建设单位开票,建设单位给我们付款,然后我们将款再转给业主单位,业务单位给我们房子,我们再将房子委托中介公司卖出去,卖出去的房子购房人将款转入我们公户,收入怎样核算,账务怎么处理
老师好!有劳务资质的公司,工人包给被人,别的单位付工资和佣金给我单位,我们单位开票给他们需要缴纳多少税率的税?我单位付工资给员工,跟员工签的是劳务合同,他们去税务局开票给我的话,他们缴纳多少税率的税?
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
税局财报一定要要报季报吗
老师,我们公司开票给个人,要怎么开具?
差额那是不是成本也少了?那差额补跟合同也不一致了
本来100块的 3个点 你只能计入97成本 ,现在他给1个点 你可以计入99的成本 。你可以多计2个成本,但是肯定是要专票抵扣啊!简易你跟对方协商 按照合同执行