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Q

老师,假如收到发票的金额是1000.5,实际对公付款1000元,双方交易已结束,账上的这0.5元应该怎么处理?

2025-11-24 10:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-24 10:01

同学,你好
按照1000入账

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快账用户8609 追问 2025-11-24 10:05

老师,那这样和发票不符呀?发票还要认证的

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:08

同学,你好
这个不要紧的

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快账用户8609 追问 2025-11-24 10:12

哦好的老师,假如换作是开票方先开具了发票,对方再打的款,账上出现了这个0.5的差,这种情况下怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:14

同学,你好 你是购买方,还是销售方?

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快账用户8609 追问 2025-11-24 10:15

老师,我是销售方,我们先开的发票,对方后打款,差的零头没付

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:16

同学,你好
差额转到营业外支出

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快账用户8609 追问 2025-11-24 10:19

老师,所有这样的情况,金额多少范围内都是可以转到营业外支出?只有这一种账务处理方法吗?

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:20

同学,你好
没有金额范围限制

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快账用户8609 追问 2025-11-24 10:27

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-11-24 10:28

不客气,祝工作顺利

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