您好 几个项目的应收账款 付款方都是同一个企业,可以在结转时直接把他们合并

老师你好,我公司接管一项扶贫资金,要求转账管理,独立核算,采用报账制,合同由各个单位与施工方签订合同,我公司按照合同和工程进度等资料审核拨款给施工方,我公司只是对这笔钱进行管理,这种情况在收到钱时,拨付工程款时走什么科目,如何进行账务处理,可以通过专项应付款和在建工程核算吗?麻烦给予一个完整的账务处理方法
你好,老师。我想问一下,2019年合并过来一个企业,当时账面直接移过来应付账款-其他 15万,当时是被合并企业预提成本的。因当进账没有处理,如果今年亏损多,可否把此笔应付账款调增出来呀。
你好,进行年度结转时, 几个项目的应收账款 付款方都是同一个企业,可以在结转时直接把他们合并吗?
租赁勾机再转租出去,挣中间差价,请问租入时付的款项应该在哪个科目里记,再结转主营业务成本,还有就是成本结转是否要按收入比例来结转,之前付的款项直接计入主营业务成本里了,这样可以吗?有时候有收入了,但是不一定付成本款,要怎么暂估成本
你好老师,麻烦问一下。我们扣税费的时候,没有绑定账户,都是从对公户转给个人,然后个人再当天直接交上税费。我做账的时候,把其他应收款那个步骤省掉了,可以直接做:借应交税费,贷银行存款吗?附上给个人转账的明细
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
老师请问自己是小规模,我这边如何做账,我新手小白啥也不会,您们那个录播课我实在看不太懂,怎么办
老师我们申报企业所得税时,可以不弥补以前年度亏损吗?
郭老师,之前的账上没有应收票据余额,只有挂了一些应收账款科目,是票据的一手出票人,我调整完,应收票据是负数了,但应收对了没啥问题,这个要怎么调
收款100000元,开票100200元,多开了200元,顾客不再转款,这部分如何处理
老师 做铝合金的工厂可以开金属制品吗 我们之前是开的铝合金
郭老师,老师,您好,我们老板女儿要出国留学,需要老板的个人卡流水和工资明细,老板要求我们财务,出具到7月底的工资,流水的话他去找人造一份。但是个税出不来啊,老师
老师,向您请教一个工抵房涉税及操作问题: 我司拟以自有厂房抵总包工程款,总包再将其对供应商的债务转让,由我司直接将厂房过户给供应商。开票路径为:总包开工程款发票给我司,我司开销售不动产发票给供应商。整个过程无资金流动。 主要担心两点: 1.这种无资金流的抵债模式,税务上是否认可?是否存在视同销售、土地增值税清算及发票抵扣风险? 2.工抵房时,是如何合规处理类似无现金交易及税务问题的? 盼复,谢谢
审计公司说是我结转怎么少了几个项目的应收,我说合并了,他说不可以,这样做不对! 那我可以写个说明,就是说在进行年度结转时,这几个项目当时按项目名称分开确认应收账款的,实质就是同一企业给付款,所以在结转时直接合并为一个项目名称的应收账款! 这么写就可以吧!
这么写可以的 因为一个单位一般就是只在一科目核算 不需要还分项目 分项目只是为了看具体到哪个项目差多少钱而已 如果您前面么有按项目 难道还让您现在拆分?
可以就行, 人意思是我结转就应该按照上年一模一样的复制下来 ! 合并不对!
您今年还要分项目核算吗 如果要的话 就还是按照上年的 如果不是的话 就合并 最好期初数不变 然后做分录合并 这样比较清晰