你好,可以参考一下增值税征税范围,这个是根据那个设置的。例如你是贸易卖普通鞋子,就增到一般货物。像餐饮,保洁就增到一半销售服务。

企业开票星号里面是劳务 这个月做了点无票销售 卖废品收入 申报增值税的时候是在应税货物销售额里反应我卖废品的不含税收入吗 一般纳税人
老师:小规模文化旅游公司,销售服务还有商品,但是增值税申报那块只有服务,没有货物,我这个申报的时候,把货物开的这一部分票也放到服务里面一块申报可以吗?
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)2.甲商场为增值税一般纳税人,分设商品销售部、餐饮部和货运部(取得货物运输经营资质)。2019年10月,商品销售部取得不含增值税销售额100万元,餐饮部取得不含增值税餐饮收入60万元,货运部取得不含增值税货物运输收入40万元。是混合销售还是兼营行为?计算甲商场上述业务的销项税额?
混合销售、兼营行为1.甲公司为增值税一般纳税人,主要从事货物销售,2020年10月销售货物同时提供运输服务,取得含增值税货物销售款113000元、含税运费1130元。是混合销售还是兼营行为?计算甲公司上述业务的销项税额?(甲公司销售的货物适用13%税率)2.甲商场为增值税一般纳税人,分设商品销售部、餐饮部和货运部(取得货物运输经营资质)。2019年10月,商品销售部取得不含增值税销售额100万元,餐饮部取得不含增值税餐饮收入60万元,货运部取得不含增值税货物运输收入40万元。是混合销售还是兼营行为?计算甲商场上述业务的销项税额?
在税务UK里面新增商品信息时,什么是要增到一般货物,什么是增到销售服务
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
老师,你好。老板有A汽车运输有限责任公司,B公交车有限公司,C驾驶员培训有限公司。三年前B公司跟政府买得了一块地皮,现在老板需要用这个地皮建设一个新的驾驶员科目二训练场地供驾驶员培训公司使用,一栋办公楼供三个公司一起办公使用,一个停车充电场供公交车停放和充电。基建不请建筑公司在基建,老板自己找人来建设。请问这个情况下,基建的开支费用怎样会计核算才合理合规合法化?
老师,麻烦咨询下,公司为小规模纳税人,股东把他的车买给公司,公司购买怎样才能让双方的利益都能最大化,而且公司购置后,税务申报资产折旧计提是一次性,还是
工商年报填税务信息一般不是保留2-6位嘛小数嘛,咋有的视频说必须保留6位?有标准吗?
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
当期的费用产生,次月可以开专票,当月怎么做账,要先把税额计算出来吗
我们是小规模个体户,刚开始不稳定呢,有个客户要增值税专用发票。个体户如果开3%的专票怎么交税和合理避税啊
哦,明白了,是不是卖东西就是销售货物,卖服务就是销售服务,那如果是货物和服务一起的尼
你好,可以这么理解。一起销售涉及混合销售的一般以主营的开,例如给别人装修,包工包料(又提供服务顺便卖装饰材料),就可以开销售服务里面的建筑服务。
好的,谢谢老师
不客气呢,工作顺利