同学你好 是的,如果要计算消费税的,题目会直接说明是应税消费品,没有说的就不需要考虑消费税。
2019年5月甲公司进口货物一批,海关完税价格100万元,缴纳关税税额10万元。已知增值税税率为13%。甲公司当月进口该批货物应缴纳增值税税额的下列计算中,正确的是()。 A100*13%=13(万元) B100/(1+13%)*13%=11.50(万元) C(100-10)*13%=11.7(万元) D(100+10)*13%=14.3(万元)
甲外贸公司为增值税一般纳税人,2020年9月进口一批高档手表,海关审定关税完税价格113万元,已缴纳关税10万元。已知,增值税税率为13%,消费税税率为20%。计算甲外贸公司当月该笔业务应缴纳增值税税额多少万元?
【单选题】甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月将新研制的产品 1 000件赠送给顾客试用,生产成本为113元/件,无同类产品销售价格。已 知,增值税税率为13%,成本利润率为10%。计算甲公司当月该笔业务增值税销项税额的下列算式中,正确的是( )。 A.1 000×113×(1+10%)×13%=16 159元 B.1 000×113×13%=14 690元 C.1 000×113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14 300元 D.1 000×113÷(1+13%)×13%=13 000元 麻烦老师详细解释一下选A的原理。不太懂。谢谢
甲外贸公司为增值税一般纳税人,2021年9月进口一批高档手表,海关审定关税完税价格113万元,已缴纳关税10万元。已知,增值税税率为13%,消费税税率为20%。计算甲外贸公司当月该笔业务应缴纳增值税税额多少万元
甲公司为增值税一般纳税人,2022年1月进口货物一批,海关审定的关税完税价格为113万元。已知增值税税率为13%,关税税率为10%。计算甲公司当月该笔业务应缴纳增值税税额的下列算式中,正确的是( )。 A.113÷(1+13%)×13%=13(万元) B.113×(1+10%)÷(1+13%)×13%=14.3(万元) C.113×13%=14.69(万元) D.113×(1+10%)×13%=16.159(万元 这道题没有说消费税的税率就默认为不需交消费税吗? 计税依据就是完+关,如果是要交消费税计税依据就是完+关+消费税,这样理解对吗
老师 我们营业范围做了变更 原来的营业执照在国家公示系统里做了作废声明 现在新的执照拿到了我们要去做什么公示吗 原来的作废声明也没办法撤销了 现在的公示系统一直显示营业执照作废公示中
老师第二问解析没看懂?550是哪来的?为什么要1600-550?谢谢
如何把重复的数据只剩下一个
老师,银行的货款利息的每个月是怎么计算的
一般纳税人,适用小企业会计准则,然后2025年被开票方红冲了2023年的一张费用发票,并且对方重开了,我们作为收票方应该怎么记账做分录,需要补交所得税和滞纳金吗,能视同前期差错更正采用未来适用法不
老师:老板的个税公司承担,计提工资怎么写呀?发放工资的个税怎么写?比如:应发工资68200元,个税合计570.43元其中老板的个税61.85元,实发工资67691.42元,请问计提工资及发放工资、个人所得税这三个分录分别怎么写呢?
文化影视传媒公司开摄影服务发票,发票上星号前面选什么?
老师你好,请问生育保险,怎么样可以最大化领得多点 同时也不用交这么多钱?
老师,您好,想请教您,现在这家公司在2021年做一笔费用,然后当月没有认证,借方做的待抵扣,然后截止到现在待抵扣一直有余额,但是勾选平台是没有发票可以认证的,刚才查到在2021年时对方已经就把发票冲红了,那现在要去冲借方待抵扣余额要怎么做分录呢
老师好。我们公司是做电车的车架的。工序有两道,既二阶,那怎么计算成本呢?第一道是把管切成需要的尺寸,钢板做成需要的形状。二道工序是焊接!这样是分开来计算,一阶计算一阶的,二阶计算二阶的,各归各的吗?