本年利润科目和利润分配科目年终结转后余额都为0。 错的

年底12月是不是要根据本年利润的科目余额,编制会计分录,把本年利润科目余额结转到未分配利润科目余额里面
本年利润科目和利润分配科目年终结转后余额都为0。是对是错呢?
年度终了,除未分配利润明细科目外,利润分配科目下的其他明细科目应当无余额。是对是错呢?
老师!科目汇总表每月都要把本年利润结转到利润分配里对吗科目汇总表每月结转本年利润到利润分配后的数据在科目汇总表里有余额吗,
年底结转本年利润到利润分配~未分配利润! 这个本年利润的金额是看第四季度结转损益出来的本年利润?还是看科目余额表12月最终的本年利润余额
个体户开通了企业微信别人打钱可以直接打在个人银行卡上吗?
不定项第(二)第5题这个3怎么来
老师,外贸企业需要支付客户佣金,对方是国内账户,怎么返款呢?直接公转私吗?
老师,电子税务局里面有进项税额留抵,但是账务上没有留抵进项税额。怎么做分录才能用电子税务局里面的留抵税额来抵扣销项税额?
老师,请教一下:平时电脑桌面上的文件怎么永久保存呢?担心因电脑故障导致资料丢失(只找朴老师,董孝彬老师,家权老师,其他老师勿接)
老师,单位和个人承担的社保,都计入应付职工薪酬吗?
公司租其他公司的厂房,出租方除了9个点的增值税,还需要交其他的房产税什么的吗?
2月份做了未开票收入,3月份开票怎么做分录
取得一张专票,但是属于福利费项目,进项不得抵扣,请问这个费用是按照含税金额还是不含税金额,以及这张专票在电子税局系统里面应该如何操作?
如果,4月底计提工资,应付职工薪酬10000元,5月初申报个税,个税缴纳200元,公司代缴了个税,5月10日,员工自己转入200元到公司账户上,5月15号公司发放工资。会计分录是不是 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬10000 借:应交税费——个人所得税200 贷:银行存款 200 借:银行存款200 贷:应交税费——个人所得税200 借:应付职工薪酬10000 贷:应交税费——个人所得税200 银行存款9800