1借工程物资200 应交税费应交增值税进项税额26 贷银行存款226

建筑劳务公司,班组长挂靠到劳务公司,管理费税费个人打到公司,咋做账?班组长垫付农民工工资50万,之后甲方把我钱都到建筑劳务公司又该咋做账
老师你好我们是建筑行业,我们开了有9个点也开了3个点的普票,3个点的普票没有按简易计税,假设我们增值税税负是1.14,请问抵扣进项票要怎么计算啊
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
借在建工程370 应交税费应交增值税进项税额3.9 贷工程物资200 原材料100 银行存款33.9 应付职工薪酬40
2借固定资产370 贷在建工程370
3累计折旧(370-10)/10*1.5=54 借在建工程316 累计折旧54 贷固定资产370
借在建工程160 贷原材料100 应付职工薪酬50 银行存款10
借固定资产530 贷在建工程530
4累计折旧(530-16)/10*2=102.8 借固定资产清理427.2 累计折旧102.8 贷固定资产530
借银行存款463.3 贷固定资产清理410 应交税费应交增值税销项税53.3
借固定资产清理5 贷银行存款5
借固定资产清理376 累计折旧90 贷固定资产466
借资产处置损益29 贷固定资产清理29