您好,可以,就是不能税前扣除

老师 我去年单位和老板签订了一个私车公用协议 然后协议上约定的租金是每个月500 然后加邮费 过路过桥费单位给报销 然后我去年账上每个月都支付500块钱给老板 那么至500块钱如果没有老板没有去税务局代开发票的话 这每个月500块钱能税前扣除吗
老师,您好!公司就只有一个股东,老板把自己的车租给公司,然后也是他个人使用,有签租车协议,每个月收480元,是不可以直接每个月从对公账户转480元到老板的个人账户里呢?备注写支付租车费就可以是吗?老板也不用开租车发票给公司吧?
新公司考虑节约成本,然后车都是用负责人的车出去,然后也签订了租赁协议,一个月付500的租金,然后油费停车费凭发票报销,然后租金一次付一年的就是6000但是由于是个人的,所以这6000元是没有发票的,这个可以对公付给个人不
老师你好,我想问一下我们这个是一个新办的企业,然后这个企业租了这个法人的车,然后呢,每月的租金呢就是480元,嗯像这样就是不足500元的,可不可以让法人收到公司的租金以后开一张收据,证明了我们公司付给法人这个租金呢,可以吗?还是说必须去税务局让法人代开这个租赁发票呢?
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
请董老师和朴老师解答,请问老师,第59题怎么理解,解答的是什么意思,这个知识点我忘记了
老师您好,增值税缴纳,如果是扫码缴纳,一定要法人操作嘛
车都是用负责人的车出去?
汇算清缴的时候要做纳税调增,那为了方便区分,我直接做到管理费用-其他费用,车辆租金费用,我把需要做调增的,都做到其他费用里面,然后再分下级科目。
基本上都是用的负责人的车,也都是他出去的多,我们如果个人出去的话,需要报销的油费,我都是做到工资里面,或者福利费里面的。
您好,考虑您的交易金额公允性,不过也都纳税调增了
负责人报销的油费可以不用做纳税调增吧。
但是车辆保险费,车船税不能扣除
这个我知道,员工跑得少的,报销的油费,我做到福利费或者工资里面是可以的吧。
做工资申报个人所得税?
是啊,这样可以嘛。
是没有问题的,不需要发票