借在建工程200000%2B1000, 应交税费—应交增值税(进项)26000%2B90 贷银行存款 上面相加A 借在建工程2000 应交税费—应交增值税(进项)180, 贷银行存款 上面相加B 第三步, 借固定资产 上面相加A%2BB, 贷在建工程 上面相加A%2BB,

甲公司为小规模纳税人,2019年5月10日用银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为100000元,增值税税额为13000元,支付安装费20000元,增值税税额为1800元。要求:做相关业务会计分录。(1)购入进行安装时:(2)支付安装费时:(3)设备安装完毕交付使用时:
2020年5月15日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费40000元,税率9%,增值税税额为3600元。甲公司为增值税一般纳税人。(1)购入进行安装时:借:①200000②——应交增值税(进项税额)26000贷:银行存款226000(2)支付安装费:借:③40000应交税费——应交增值税(进项税额)3600贷:银行存款43600(3)设备安装完毕交付使用:借:④240000贷:⑤240000
通过“在建工程”科目核算【案例资料】2019年5月10日,健力麦食品公司购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200,000元,增值税税额为26,000元,同时支付运输费用1.000元,增值税90元;5月20日,支付安装费2000元,增值税180元,款项均以银行存款支付。5月25日安装完成交付使用。公司应编制会计分录:
【案例资料】2019年5月10日,健力麦食品公司购入一台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200,000元,增值税税额为26,000元,同时支付运输费用1.000元,增值税90元;5月20日,支付安装费2000元,增值税180元,款项均以银行存款支付。5月25日安装完成交付使用。公司应编制会计分录:
[案例资料]2019年5月10日,健力麦食品公司购入-台需要安装的设备,取得的增值税专用发票上注明的设备价款为200,000元,增值税税额为26,000元,同时支付运输费用1,000元,增值税90元;5月20日,支付安装费2,000元,增值税180元,款项均以银行存款支付。5月25日安装完成交付使用。公司应编制会计分录:
老师,您好 请问我司跟A公司即是供应商又是客户,我们卖原料给她,他加工后卖成品给我们。而我们的销项给全部开给他了183万。 而实际他们老板谈的是A公司用多少原料付多少材料款。导致现在还有73万的原料A公司要退回我司。 A公司也做红冲发票要我们确定。 请问老师像这种情况该怎么办?一下子红冲那么多,有什么风险吗?
老师,我们在海南外地有个公司,海南当地的代理记账给我们说让我们做个审计报告,说是做了审计报告这工商年报就不会抽查,年度内是否出审计报告,是有这说法吗?主要我们基本没什么业务,个税0申报,海南代理记账让3000元给做个报告,有必要吗?
销售淡水鱼鲫鱼税率多少?
老师,我公司出口了一批货物,报关单上是3000美元,外国客户打来2980美元,差20美元挂账了几个月,最后老板说不要了,把账平了。怎么做分录呢,小企业会计准则,现在记4月的账,我是代账公司的新人,我们5月记4月的账
请问老师,个税返还申报6%的那那一栏在哪里填啊?记得以前是有的
老师,请问给员工发的生活费是放到管理费用福利费还是放到管理费用工资
机械租赁行业,有哪些成本,融资租入的设备要正常计提折旧吗?
老师,请问下签3年的劳动合同,试用期2个月,2个月内可以辞退员工吗
26年农产品加计扣除了1%税务局打电话让更正,现在4月份1月-4月都有抵扣直接在5月申报四月报表的时候改可以吗
今年盈利10万,但是弥补以前亏损,所以就不用交税了。但是今年盈利10万要转到未分配利润贷方吗?
200000%2B1000是什么意思