你好,需要做凭证处理这个进出情况

我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
请教老师,4月本应该付给甲的款,出纳付错了给了乙,再没有跨月的情况下,乙隔了1到2天分了三次把款原路退回来本公司了,然后出纳再把款付给了原本该付给甲的款,这样的情况下,虽然本月的银行余额是一样的,需要把错误的一出3进的金额要做账反应在凭证里吗?
老师您好,我们是酒店住宿业,有跟团队合作,有这样一笔业务想请教一下:有一位团队客人住宿费300元,本来是应该挂应收在该团队名下的,但是客人自己用现金支付了此次住房的费用,后期销售人员就代垫退款给到了该团队,造成该团队应收就少了300元,然后财务把代垫的钱给到销售做的是借:其他应付款-员工代垫300 贷:银行存款300,那应收多出来的300要如何调账呢?
老师,请问,我公司做工程的小规模纳税人,因为没有进项发票,所以成本就暂估,而且以后也没有票,收到甲方的款后,老板从公司账户以借款的形式拿钱出来付给施工队,施工队也是没有发票给到我们的,这样的话,我要把应付账款跟其他应收款冲掉的话,我可以这样做分录吗?老板取钱出来:借:其他应收款,贷:银行存款,实际支付出去了,红冲暂估的成本,再做一笔:借:主营业务成本,贷:其他应收款,到了所得税汇算清缴了,就把这个付出去的钱做个纳税调整,可以吗?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
但是出纳为了不让我和领导们知道她汇错乱款了,所以出纳没有给我错误的一进一出的银行回单,只给了我最后一笔正确的甲的付款回单
那你让你拿回单补一下这几笔