你好同学, 您好,计算过程如下: 1、利润总额=5800-4200+900-680+40-300-780-200+110-260=430万元。 2、国债利息收入免征企业所得税,所以国债利息收入的纳税调减40万元。 3、(5800+900)×0.5%=33.5,70×60%=42,70-33.5=36.5,业务招待费的纳税调增36.5万元 4、430×12%=51.6,公益性捐赠不需要调整,营业外支出不需要调整。 5、应纳税所得=(430-40+36.5)=426.5万元 应纳企业所得税额=426.5×25%=106.63万元 仅供参考,纯手打,希望可以帮到您,祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予五星好评以便更好地进行服务,谢谢!

四、计算题2.某居民企业,当年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5800万元,发生产销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性赠38万元)
某工业企业为居民企业,假定2017年度发生经营业务如下:。(1)全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;。(2)其他业务收入800万元,其他业务成本660万元;。(3)取得购买国债的利息收入40万元;。(4)缴纳非增值税销售税金及附加300万元;。(5)发生的管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;。(6)取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%税率缴纳了所得税);。(7)取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元,其中公益捐赠38万元。。要求:计算该企业2017年度应纳的企业所得税
某居民企业为一制造业中小企业, 2022年从业人数280人,资产总额4500万,当年发生如下经营业务: 1)全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元; 2)取得购买国债的利息收入40万元;3)缴纳(非增值税)税金及附加300万元; (4)发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元; 5)发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税); 6)取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。
某居民企业当年发生如下经营业务:全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳(非增值税)税金及附加300万元;发生管理费用780万元,其中业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。 要求:计算该企业当年应交企业所得税。
某居民企业当年发生如下经营业务:全年取得产品销售收入5800万元,发生产品销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳(非增值税)税金及附加300万元;发生管理费用780万元,其中业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性捐赠38万元)。 要求:计算该企业当年应交企业所得税。
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