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老师 老板购置超市购物卡发票可以入账吗 可以作进账抵扣吗
公司销售的都是零售客户,开不了发票,怎么做收入,怎么转钱到公户
提问 老师 建筑企业 今年收到2023年的普票可以入账吗? 老板把钢板租赁的成本票弄忘记了
老师专项附加扣除咋么在手机上确认了
老师,请问对方开的普票在哪里查(朴老师)
老师,请问发出商品和委托加工物资属于存货吗?我在做存货明细表时导出的进耗存表只有材料和库存商品的
出口申报是按报关时间申报吗
老师,你好。发现25年重复做了一笔管理费用1500元,是小企业会计准则,这个月可以直接红冲吗?想问一下会计分录怎么做,谢谢老师
如何注册公司,操作流程
缴纳个税时,接个人所得税,贷银行存款,这样应交税费,个人所得税那边有余额,怎么办了
品销售发票,注明销售价格为21000元。(10)将一台暂不需用的设备出相收取当月租金,开具增值税专用发票,注明租金504000元,适用税率13%,增值税款520元。(11)为某厂商(小规模纳税人)提供设备维修服务,开具普通发票,收取服务费3000元。(12)购置并更换用于防伪税控系统开具增值税专用发票的计算机一台,取得的增值税专用发票注明价款8000元,税款1040元。(13)将公司自产的花生油发放给员工作为福利,成本为5000元,同类产品市场售价为8000元,未开具发票①计算销项税额②计算可抵扣进项税额③计算应纳税额
业务1可以抵扣进项税额50000*0.09+45=4545 业务2销项税额是50*0.13=6.5=65000 业务3怎么没有数字呢
业务三销售熟食制品给某连锁超市,开具增值税专用发票注明不含税价款65000元,并以该公司自备车辆送货上门,开具专票注明运费800元,适用税率9%,税额72元问题:3.要求:根据上述内容:(1)计算当月南方食品有限责任公司发生的销项税额;(2)计算当月南方食品有限责任公司可抵扣的进项税额;(3)计算当月南方食品有限责任公司应纳增值税税额;
业务3销项税额的计算65000*0.13=8450 业务4运费金额是多少呢
(4)销售副食品给乙公司,开具增值税专用发票上注明价款500000元,另收取品牌使用费2000元,并开具普通发票委托铁路运输部门将货物运送到乙公司,由本公司承担运费,取得铁路部开具的增值税专用发票,注明运费3000元,适用税率9%,税款270元(5)从某设备厂购进检测设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款300000元,另﹣支付运费并取得增值税专用发票,注明运费2000元,适用税率9%、税款180元购进用货运卡车一辆,支付不含税价188000元,取(7)上月购进的某免税农产品(已抵扣进项税额)因保管不善发生霉烂变质,账面成本3000元,其中含运费100元(8)将一辆总经理自用
业务4销项税额的是500000*0.13=65000 可以抵扣进项税额270
业务5可以抵扣进项税额是 300000*0.13+180+188000*0.13=63620