你好,是单位给了工伤赔偿给员工吗?

工伤应该怎么做账务处理?
车间员工报销工伤怎么做账务处理呢?
老师,关于工伤账务怎么处理?
工伤保险费,应该怎么做账
老师下午好,请问员工工伤期间工伤支付的住院医疗费用怎么做账务处理?
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
比如去银行提了现金,在认缴到银行,这个算实收资本吗
上市 公司三个账户5000万 没有原始股 我投入这个账户资金 一年后分红,这个事情靠谱吗?对我这个投资人来说有什么风险吗
老师,残保金如何开具完税证明
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
不是,是给员工缴纳工伤保险费
你好 借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款
那如果是给员工赔偿呢?
你好,如果是给员工赔偿借:营业外支出,贷:银行存款
那应付职工薪酬-社保怎么平呢?
你好 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款 两个分录之后, 应付职工薪酬-社保 就是平衡的
好的,懂了。那我公司没有做薪酬里面,都是做的管理费用,福利费可以的波?
你好,不可以。 因为这个不是福利费支出
老师,还有一个问题,购置固定资产,是借固定资产,贷银行存款吗?
你好,如果是购置固定资产,通过银行支付了款项,是这样做分录
后期分摊应该怎么做账呢? 借:费用 贷:固定资产吗?
你好,你是指后期按月计提折旧的意思吗?
是的,应该怎么计提
你好,计提折旧的分录是 借:管理费用等科目,贷:累计折旧
在后面处理固定资产的时候就分情况了是吧?
你好,你所指的分情况,具体是指什么呢?
比如固定资产卖掉了,还有就是固定资产已经折旧完了,
你好 固定资产卖掉了 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 是固定资产已经折旧完了,这个有预留残值吗?