咨询
Q

工伤应该怎么做账务处理?

2022-05-03 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-03 09:03

你好,是单位给了工伤赔偿给员工吗? 

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:04

不是,是给员工缴纳工伤保险费

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:04

你好 借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:05

那如果是给员工赔偿呢?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:05

你好,如果是给员工赔偿借:营业外支出,贷:银行存款

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:07

那应付职工薪酬-社保怎么平呢?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:08

你好 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款 两个分录之后, 应付职工薪酬-社保  就是平衡的 

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:09

好的,懂了。那我公司没有做薪酬里面,都是做的管理费用,福利费可以的波?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:09

你好,不可以。 因为这个不是福利费支出

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:28

老师,还有一个问题,购置固定资产,是借固定资产,贷银行存款吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:29

你好,如果是购置固定资产,通过银行支付了款项,是这样做分录

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:30

后期分摊应该怎么做账呢? 借:费用 贷:固定资产吗?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:30

你好,你是指后期按月计提折旧的意思吗?

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:31

是的,应该怎么计提

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:32

你好,计提折旧的分录是 借:管理费用等科目,贷:累计折旧 

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:33

在后面处理固定资产的时候就分情况了是吧?

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:33

你好,你所指的分情况,具体是指什么呢? 

头像
快账用户9398 追问 2022-05-03 09:35

比如固定资产卖掉了,还有就是固定资产已经折旧完了,

头像
齐红老师 解答 2022-05-03 09:37

你好 固定资产卖掉了 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录) 是固定资产已经折旧完了,这个有预留残值吗?

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是单位给了工伤赔偿给员工吗? 
2022-05-03
可计入 管理费用-福利费
2025-10-17
你好,这个是计入管理费用福利费。贷应付职工薪酬福利费。
2025-01-08
如果是企业负担的,借制造费用、福利费贷应付职工薪酬福利费, 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2022-08-15
您好!这个你们发生工伤的时候已经付过了是吗
2022-03-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×