你好,是单位给了工伤赔偿给员工吗?

工伤应该怎么做账务处理?
车间员工报销工伤怎么做账务处理呢?
老师,关于工伤账务怎么处理?
工伤保险费,应该怎么做账
老师下午好,请问员工工伤期间工伤支付的住院医疗费用怎么做账务处理?
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
不是,是给员工缴纳工伤保险费
你好 借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款
那如果是给员工赔偿呢?
你好,如果是给员工赔偿借:营业外支出,贷:银行存款
那应付职工薪酬-社保怎么平呢?
你好 计提的时候,借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候,借:应付职工薪酬—社保,贷:银行存款 两个分录之后, 应付职工薪酬-社保 就是平衡的
好的,懂了。那我公司没有做薪酬里面,都是做的管理费用,福利费可以的波?
你好,不可以。 因为这个不是福利费支出
老师,还有一个问题,购置固定资产,是借固定资产,贷银行存款吗?
你好,如果是购置固定资产,通过银行支付了款项,是这样做分录
后期分摊应该怎么做账呢? 借:费用 贷:固定资产吗?
你好,你是指后期按月计提折旧的意思吗?
是的,应该怎么计提
你好,计提折旧的分录是 借:管理费用等科目,贷:累计折旧
在后面处理固定资产的时候就分情况了是吧?
你好,你所指的分情况,具体是指什么呢?
比如固定资产卖掉了,还有就是固定资产已经折旧完了,
你好 固定资产卖掉了 借:固定资产清理 , 累计折旧 , 贷:固定资产 借:银行存款等科目 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税 借:资产处置损益 , 贷:固定资产清理(或相反分录) 是固定资产已经折旧完了,这个有预留残值吗?