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二、乙公司为增值税一般纳税人:存货按计划成本计价,2022年5月1日“原材料”总账期初借方余额200,000元,“材料成本差异账户期初借方200元余额发生下列经济业务:(1)5日,签发银行汇票400,000元用于购买材料,增值税专用发票上注明H材料的买价300,000元,增值税额48,00元。对方代垫运杂费20,000元(假设运杂费不考虑相关税费)。H材料已验收入库,其计划成本为310,000元,同时收到银行转来银行汇票余款32,000元收账通知。编写会计分录

2022-05-03 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-03 11:34

您好 (1)5日,签发银行汇票400,000元用于购买材料,增值税专用发票上注明H材料的买价300,000元,增值税额48,00元。对方代垫运杂费20,000元(假设运杂费不考虑相关税费)。H材料已验收入库,其计划成本为310,000元,同时收到银行转来银行汇票余款32,000元收账通知。 借:材料采购300000%2B20000=320000 借:应交税费-应交增值税-进项税额48000 借:银行存款 32000 贷:其他货币资金400000、 借:原材料 310000 借:材料成本差异 10000 贷:材料采购 320000

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快账用户pce4 追问 2022-05-03 12:50

(2)16日,采购M材料,增值税专用发票上注明M材料的买价200,000元,增值税额34,000元。货款已用电汇支付,材料未到(3)25日,收到L材料,但未收到结算凭证,货款未付;月末,仍未收到结算凭证。按暂估价80,000元暂估入库。(4)本月生产产品领用H材料200,000元。要求:(1)根据上述资料编制会计分录(2)计算本月材料成本差异率(按材料合并计算),以及本月发出材料应承担的成本差异额,并编制会计分录。作

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齐红老师 解答 2022-05-03 12:55

借:材料采购200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额34000 借:银行存款 234000 借:原材料 贷:应付账款-暂估应付账款  材料成本差异率(200%2B10000)/(200000%2B310000)=0.02 本月发出材料应承担的成本差异额200000*0.02=4000 借:生产成本204000 贷;原材料200000 贷:材料成本差异 4000

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您好 (1)5日,签发银行汇票400,000元用于购买材料,增值税专用发票上注明H材料的买价300,000元,增值税额48,00元。对方代垫运杂费20,000元(假设运杂费不考虑相关税费)。H材料已验收入库,其计划成本为310,000元,同时收到银行转来银行汇票余款32,000元收账通知。 借:材料采购300000%2B20000=320000 借:应交税费-应交增值税-进项税额48000 借:银行存款 32000 贷:其他货币资金400000、 借:原材料 310000 借:材料成本差异 10000 贷:材料采购 320000
2022-05-03
您好 (1)5日,签发银行汇票400,000元用于购买材料,增值税专用发票上注明H材料的买价300,000元,增值税额48,00元。对方代垫运杂费20,000元(假设运杂费不考虑相关税费)。H材料已验收入库,其计划成本为310,000元,同时收到银行转来银行汇票余款32,000元收账通知。 借:材料采购300000%2B20000=320000 借:应交税费-应交增值税-进项税额48000 借:银行存款 32000 贷:其他货币资金400000、 借:原材料 310000 借:材料成本差异 10000 贷:材料采购 320000
2022-05-03
1借材料采购320000 应交税费应交增值税进项税额48000 银行存款32000 贷其他货币资金400000
2022-05-03
1借材料采购320000 应交税费应交增值税进项税51000 银行存款29000 贷其他货币资金400000 借原材料310000 材料成本差异10000 贷材料采购320000
2023-12-25
您好 请问是需要写分录吗
2022-03-31
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