您好 这样计提正确的

房地产预售转现售,城建税怎么转营业税金 借 营业税金及附加 贷 应交税费 预交城建税对吗
月底计提了税金及附加,应该如何结转? 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金-应交城市维护建设税 应交税金-应交地方教育附加 应交税金-应交教育附加 不平 如何结转
老师预交的增值税以及附加,分录借应交税费 —应交增值税—预交增值税 税金及附加—城建税 贷银行 对吗
老师 22年做错分录怎么调整 借:营业税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税 误做成了:借:财务费用 贷:应交税费-城建税[捂脸][捂脸]
计提附加税,以城建税为例,可以这样做分录吗? 借:应交税费-税金及附加 贷:应交税费-城建税 然后结转税金及附加分录: 借:本年利润 贷:应交税费-税金及附加
公司付了房租对方不开发票怎么入账呀
老师,十年前,合伙企业从公户以投资款汇入 B公司150万,合伙企业按长期股权投资入账,前几天知悉B公司未经我合伙企业同意按借款入的账,当年我合伙企业的银行回单就是入资款,这家事怎么操作合规,多谢
非正常户,补报税交罚款后可以马上解除吗
新规下,劳务外包怎么开发票
老师您好,请问财务费用-手续费在填申报年度汇算清缴的时候,企业所得税有一个表格纳税调整,手续费和佣金栏次是填账载金额和税收金额还是账载金额栏,纳税调整栏次?
老师,我们公司做的别的建筑公司的防水项目分包。他们收我们的各种税率是多少?有没有行业内的笼统税率?还是是两个老板商量的?
老师,请问公司购买的1月份的材料,在3月份让补2000元,1月份的账都结了,成本都已经分配了,现在这2000元怎么入
请问下各位老师如果说我们开票给客户发票显示的开票资料是基本户建设银行,然后客户给我打款到一般户工行,这样发票应该是没有问题的对吧?
老师,银行要给我们公司办贷款,要23-25年的财务报表,但是报表都是调整过的,前面说只要24-25年的报表,然后说25年的报表需要做审计,结果现在审计报告出来了,银行又要23年的报表,遇到的问题是23-24年的现金流量表不平,但是我又不知道该怎么修改才能保证25年的报表不变更,求教
老师,汇算清缴工资薪金支出那里,如果计提发放是一样的,账载和实际金额和税收金额都是一样的吗
应交税费 应交城建税 与 应交税费 预交城建税,还用做什么分录吗
您预缴的时候怎么写的分录?
计提 借预交 贷应交 缴费,借应交 贷银行
还计提? 不是就写; 借:应交税费-城建税 贷:银行存款 然后开具发票后 借:税金及附加-城建税 贷:应交税费-城建税 就这样处理吗
计提了 那现在得怎么做呢
借:税金及附加-城建税 贷:预交