您好 账载金额填应付职工薪酬-工资贷方发生额累计 1-12月的 实际发生额填借方发生额累计 税收金额跟实际发生额一致

请问,汇算清缴时职工薪酬支出中工资薪金支出是按照上一年度从1月到12月计提且发放的工资吗?还是从1月发放的12月工资到12月发放的11月工资呢?
在年度汇算清缴时,工资薪金支出到底是按1—12月的发生数据来填还是按计提数据来填?发生数据的话那就没有12月的,只有上年度12月的
老师 我想问下汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中的工资实际发生额填的是2020年12月到2021年11月的工资合计数(按银行发放记录的话2021年全年是发了这么多,因为2021年12月的工资是当月计提,然后2022年1月发的)还是填2021年1到12月的工资合计数?
老师,2022年的费用12月份没有计提,在汇算清缴之前收到的2022年的费用发票及发放的年终奖,汇算清缴时调整了相对应的数据,工商年报数据是否应该跟汇算清缴数据同步,还是按照原来的数据申报呢?
填汇算清缴有个工资这块,每年发工资一般12月才发10月或11月工资,12月没出数据也没法计提,但是次年1-2月把2022当年度工资全部发放完了以前他们汇算清缴就只管当年度数据发10个月就报10个发11个月就报11个,一直这样。我现在怎么报?报2022年全年的数据,里面还带着2021年12月份发放和计提。
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
老师,我个人想补以前年度的个税,可以通过自己的个税APP补缴吗?还是一定要让之前的公司去做更正申报?
你好老师怎么解除税务办税员
外贸企业返佣给国外客户,入账需要准备什么资料,才能税前扣除?
老师,我们企业社保一共30人,工资只申报了28人,这样做没有风险吧
应付工资贷方就肯定是1-12月的工资,但实发工资不就是上年度20年12月到21年11月的吗?这样不是不一致吗?
汇算清缴前发放了 都可以税前扣除的
那是不是说实发金额我可以填成21年2月-22年1月的应付工资的借方累计发生额呢?
是的 可以这样填写的