借发出商品,贷库存商品。

老师你好我们开具的销售发票款当时未收到,次月收到商业汇票,确认收入时和收到商业汇票时会计分录各怎么做
你好,老师,已发出商品,车间费用已产生、对方未确认收入,未开票销售发票,这个会计分录怎么做,
老师,销售发票本月已开具,但是客户商品未签收,无法做销售确认,请问如何做会计分录
#提问#老师月底仓库原材料已收到入库,但发票对方未开来,财务暂估入账。那销售出去的商品,已开具出库单,财务上未给客户开出发票,怎么暂估,具体分录?暂估价怎么定?
老师,你好,公司销售一批产品,钱已收,发票已开,但是货还未发出,这个怎么做账?公司是一般纳税人
老师好 去年的项目是电梯销售及安装的 ,当时签的是电梯工程款合同 开发票是9%的建筑服务发票 ,今年开发票还能继续开9%吗
老师,股权转让取的收入20万,税务年报时A105030需要填写吗?填在哪一栏?
老师,我干工程我付一部分村庄土地安置费,我做的营业外支出,汇算清缴的时候会有什么影响吗
银行需要调整报表,那么,根据2025年12月份利润表,倒退资产负债表,如期末未分配利润一期初未分配利润=当年利润,依20259月资产表为基数,这样资产负债权益类右数值出来,然后根据右边值推出资产诚意少数,保持平衡可以吗?是这个思路?
老师,请问小规模纳税人能不能给客户开13%的专票,请问是税务局代开吗?谢谢
老师你好,我们公司已支付供应商30万,货已收到,但是发票迟迟不开具,暂时不考虑举报未开发票的情况,先委婉的表达税局有找我们比如进项不匹配的问题,请问如何专业的编辑这个问题,看起来很像税局真的来过问这个事以此进一步催对方开票呢?
老师,关于研发加计扣除有没有必须有资本化的要求,比如每年必须要有资本化的研发成果还是达到资本化条件,比如开始能有专利申请才资本化
老师,科目汇总表就是凭证汇总表?
老师,我们是小规模纳税人以前增值税发票是开5%征收率,现在按照几个点开票呢,税务申报表怎么填写呢,有没有税收优惠政策呀
老师,怎么查自己所在行业的毛利率
那什么时候是发出商品在贷方、。还有我们库存商品就生产一种产品,但是生产这种产品分3种规格型号,那我生产完了,入库需要把库存商品分二级科目吗。
你能写一下完整的分录吗?入库需要分具体的明细
月末领料汇总:借 生产成本-直接材料 生产成本-直接人工 贷 原材料-某某材料 应付职工薪酬-工资 平时发生制造费用:借 制造费用 贷银行存款 月末入库:借库存商品 (代制品)贷生产成本-直接材料 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用 月末出库:借 库存商品-发出商品 贷 库存商品-代制品
做了最后这一个分录就不用做了,等着确认收入就可以的。
等确认收入就在做一笔 结转成本 借 主营业务成本 贷:库存商品-发出商品吗 那我入库的时候库存商品没有分明细可以吗,其实我们就生产一种水泥,水泥里面分几种规格型号,我是外账没有分,那这样可以吗。但是每个规格型号收入我有分二级科目,这样可以吗
是的是的,是这么做的,只要你核算成本的时候能分开就行。
关键就在成本核算我不会计算,制造费用本月发生要按什么分摊,是本月入库数量还是本月销售数量去分摊
制造费用可以根据原材料耗用量或者是工时来分摊
耗用量就是月末领用原材料来计算吗,那我现在库存商品需要分二级科目吗
是的,可以分,也可以不分,建议你分,建议你分开比较好。
那我们还有很大一部分是没有开票收入的,那这部分发生的水电费及其他车间费用怎么办
对方不要发票还是怎么了? 对方不要发票作为票收入
对方不要票,然后我们就没有给他们开,还有没有开票领导不肯按无票收入申报缴税。那我就存在存货很多金额在账上一直挂着。然后结转成本就没有办法精准计算,毕竟还有一大部分是不要票的。
成本可以算 你入库数量*单价就是库存商品 销售出去多少 按照销售数量*入库单价就是你的成本
那单价会关联到我本月发生的水电费金额 如果一个月无票收入比较多,那我水电费要怎么分摊进去,这样就变成单价也比较高
对啊 车间的水电费影响你的单价 制造费用分摊不就是 你不开发票的存货也得核算成本 还有你购入的原材料都有发票吗如果都有的话跟你老板说需要做无票收入要不存货虚增
购入原材料发票又太多了,我们主材是带票的,不要票都不行。那我核算单价的时候就把不开票的一起核算成本进去,这样单价就比较正常了。不然有时候单价又高,有时候单价又很低
是的 只要生产入库单的都核算成本