同学,你好 当月作废发票需要对方退回发票联抵扣联才可以作废

老师当月多开的发票,必须当月作废吗
老师,供应商是代开的发票,当月开的,因一些原因应该做废没作废,我们有必要让对方作废发票吗?
老师好,普票开出去,没拿到退回来的发票联,对方让作废,作废了,结果发票联被对方扔了,怎么处理
老师 作废的发票必须让对方当月退回来吗
老师1月份开的销项专票,2月份发现有错误并退回,对方没有有认证,在2月份还能作废吗?还是必须当月作废
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
我这是普票,我是开票方,我4月作废的,对方5月才给我,应该没有什么影响吧,我公司是一般纳税人
同学,你好 这样不符合发票作废的要求,下次一定要先收回发票再作废,下次碰到类似的情况如果跨月收回应开具负数发票
我月末开具的,对方拿走,我于晚上作废这不行么,这当月收不回,主要是有什么影响呢老师,我这点不太明白
不收回,对方还可以计入成本费用做账,税前扣除,这就会造成套票和逃税,会造成税收监管困难。
和对方说了的,这个就是晚两天拿来,应该没有影响吧
应该没有什么影响,下次你们作废前一定要收回联次,否则就下个月开负数