你好1. 是的。 你们需要代扣代缴的 ; 这个本身要扣个税的; 到时销售费用 还得调整的
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢,
老师,我们单位购买月饼赠送给客户,我们要普票,不涉及进项税抵扣问题,我想知道如果我们赠送的是个人,是不是需要缴纳个人所得税,如果赠送给公司就没有税款产生呢。
老师,保险公司的保险代理人给我们销售保险是赚取佣金收入的,属于他们的劳务报酬所得,那我们可不可以要求他们到税务局给公司代开劳务报酬的专票? 如果代开的是专票,这样我们还可以抵扣,但是我们对其个税负有代扣代缴的义务。
老师,我们公司发佣金给个人,如果不给他代扣代缴劳务报酬个人所得税,同时我们公司这笔费用也不做企业所得税税前扣除,是不是就没有税务风险呀
老师,我们赠送客户东西没有代扣代缴个人所得税,那如果赠送的东西(也就是销售费用),我们不企业所得税税前扣除,税局就不能对我们进行未履行代扣代缴义务人的罚款
24年暂估成本225000,25年调整企业所得税
老师,电子税务局,销售方的开票信息在哪里录入?
老师好,商砼企业,矿渣和矿粉是一个东西吗
我们要把固定资产,售卖出去,做到其他业务收入,且没有收到款,帮忙写下完整的分录
老师你好,老板考虑找中介公司用无形资产实缴,请问这样操作风险大吗??
老师 账平了后是不是就可以网上办理注销了
老师,我们是一家劳务公司,也做那些市政,买的水泥红砖滤清材料室直接用在工程上使用,账务上怎么处理
你好!本期负债表季报期初数是电子税务局带出来的期初数,直接填写期末数就行还是按本期余额表期初填啊
第一个人员已经离职了,这个怎么处理
补交24年的增值税税款41415.91,罚款20708,滞纳金7250.07,怎么做会计分录?
老师,年度企业所得税汇算清缴我是把这个费用调整了的,那么我们没有代扣个人所得税,也没进行申报,税局应该不会对我们进行罚款吧
你好; 那不一定; 如果查到你们确实漏报了。 可能产生罚款的