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老师我增值税退税的分录做的不是借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出,是4月份的账,我这个月把它红冲后重新做对的,那后面附凭证吗?4月的收款凭证还在放4月份吗?

2022-06-23 21:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-23 21:12

您好 这个月把它红冲后重新做对的 红冲不需要附附件 摘要写清楚冲销某月某号凭证就好了

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您好 这个月把它红冲后重新做对的 红冲不需要附附件 摘要写清楚冲销某月某号凭证就好了
2022-06-23
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
您好!举个例子4月份发票是并且已经抵扣了金额是50000元,税额是6500元。4月份会计分录借:库存商品50000应交增值税~进项税额6500贷:应付账款56500 5月份红冲了会计分录是 借:借:库存商品-50000 贷:应付账款-56500 应交增值税~(进项税额转出) 6500,这样做比较合适,您上面的:借:库存商品(-50000 应交增值税~(进项税额转出)-6500 贷:应付账款 -56500 这样也是可以的
2024-06-06
您好,这样相当于转出了的意思
2022-05-07
你好;    你留底进项税原来是走的那个科目的    挂着的   
2022-05-07
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