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请问增值税留抵退税,假如企业有进项100万元: 1、如不退税的话,可以10%附加扣除,10万元 2、如果退给留抵退税100万元,10%附加扣除还可以在后续交税时陆续通过报表填写再减少10万元。

2022-05-04 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-04 14:41

你好同学,这个是不影响你加计抵减的。

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快账用户7717 追问 2022-05-04 14:42

请问如何操作,谢谢!

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:44

你好,你正常申报就可以啊,然后你填写报表的时候。

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齐红老师 解答 2022-05-04 14:44

之前加计扣除怎么填写的,您正常怎么填写就可以的。

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你好同学,这个是不影响你加计抵减的。
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