同学,你好 暂估成本入账
老师您好,有个问题想咨询一下。几个月前在某单位进了一批货,当月没有付款,借 库存商品 贷 应付账款。当月销售完成,借 应收账款 贷 主营业务收入。并结转成本 借 主营业务成本 贷 库存商品。第二个月付款 记:借 应付账款 贷 银行存款。三个月后才给我开发票,这个时候发票应该怎么记账?麻烦您了。
老师您好 我想问一下2019年我没有收到发票暂估入库并且结转成本了 但是到2020年我一直都没有收到这些发票 并且跟对方已经确认他不给我开发票了 现在这个账务该怎么处理呢 我
老师,您好!我司去年收到一张发票,入了费用,款项也已支付,因今年疫情原因,业务未开展,现对方退费,请问下我要怎么做账呢
老师您好,咨询您一个问题呗,我想请问一下原料已经付完款了,货也到了,并且用完了,但发票未到,怎么入账啊,成本方面需要注意什么吗
老师,您好,请问一下我们去年付货款,当时做账做的预付账款,对方去年就已经开了发票,但我们现在才收到发票,去年没入账,这个发票现在可以直接做成本费用吗?还是要调整以前年度损益
房地产行业,卖了一个门面,合同总价88万,收到54万,34万是明后年分期付款的,我开正式发票开多少钱?
公司使用企业会计准则,在24年第一季度出售了固定资产。请问老师在做24年度企业汇算清缴时资产折旧明细表里原值、本年折旧、累计折旧要包含已经出售过的数据吗?
老师,我们公司17年成立时当时的出纳给了我几个期初数,其中固定资产2万多,因为是出纳直接给我的期初数,所以没有购买凭证,当时没有仔细追究这2万是怎么回事,现在审计来发现2万固定资产没有明细,讨论后认为应该是出纳搞错了,这2万固定资产不属于我们,现在应该怎么做账调整呢?
医疗和生育的缴费基数是一样的吗
请问老师二三年多做了50,000的收入,二四年的时候发现了,然后把50,000的收入红冲了,但是会导致今年的提供服务收入少掉50,000,这是什么情况呢?民间非营利组织
老师,你好请问部门产值有没有可能是负数?
你好,我所得税汇缴,我的收入提醒和增值税收入不一致,我销售和报废过固定资产,我看只是提示,我就提交了,我想税务局还找我吗
汇算清缴的利润总额与四季度申报的一样 没有需要调整的项目 为什么要补税
现在公司的工资表在财务软件里制作,还是就在Excel做?
老师好,房租价税合计是100万,那印花税的计税价格是多少 100万 还是100万/1.09