2借材料采购51.5 应交税费应交增值税进项税额8 贷银行存款59.5 借原材料58 贷材料采购51.5 材料成本差异6.5 3借生产成本30 管理费用5 贷原材料35
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,存货采用计划成本核算。2021年1月份发生如下事项: (1)期初结存 M 原材料计划成本为25万元, 材料成本差异借方余额为3万元, M 原材料对应 存货跌价准备贷方余额为3万元。 (2)2日,购人 M 原材料一批,实际支付价 款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为6.5万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,人库前挑选整理费0.2万元(上述费用不考虑增值税)。该批 M 原材料的计划成本为58万元。 3)10日,生产产品领用该 M 原材料一批, 领用材料计划成本为30万元。管理部门领用 M 原材料一批,领用材料计划成本为5万元的会计分录怎么做的?
1.甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算,2019年2月份发生如下事项:(1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方余额为3万元,存货跌价准备贷方余额为3万元。(2)2日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为8万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑选整理费0.2万元。该批材料的计划成本为58万元。(3)10日,生产领用该原材料一批,领用材料计划成本30万元。管理部门领用原材料一批,领用材料计划成本5万元。要求:(4)编写上述经济业务的相关分录。
1.甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算,2019年2月份发生如下事项:(1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方余额为3万元,存货跌价准备贷方余额为3万元。(2)2日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为8万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑选整理费0.2万元。该批材料的计划成本为58万元。(3)10日,生产领用该原材料一批,领用材料计划成本30万元。管理部门领用原材料一批,领用材料计划成本5万元。要求:编写上述经济业务的相关分录。
甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算,2017年2月份发生如下事项:(1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方余额为3万元,存货跌价准备贷方余额为3万元。(2)2日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明的增值税税额为8.5万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑选整理费0.2万元。该批材料的计划成本为58万元。(3)10日,生产领用该原材料一批,领用材料计划成本30万元。管理部⻔领用原材料一批,领用材料计划成本5万元。(4)15日,收回之前委托A公司加工的半成品一批,委托加工时发出半成品的实际成本为15万元,加工过程中支付加工费2万元,装卸费0.8万元,受托方代收代缴消费税4.5万元。甲公司收回该委托加工物资后准备继续加工生产,该批半成品的计划成本为20万元。(5)月末,甲公司结存原材料的市场价格为42万元。求问这题分录要怎么写,谢谢
1.甲公司(一般纳税人)存货采用计划成本核算算,2019年2月份发生如下事项:(1)期初结存原材料计划成本为25万元,材料成本差异借方额为3万元,有货跌价准备贷方余额为3万元(22日,购入原材料一批,实际支付价款为50万元,取得增值税专用发票上注明学的增值税税额为8万元;采购过程中发生运杂费0.3万元,保险费1万元,入库前挑志吉选整理费0.2万5元,该批材料的计划成本为58万元.(3)10日,生产领用原材料一批,领用材料计划成本30万元,管理部门领用原材料一批,领用材料计划成本万万元。小要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列问题(答案中金额单位用万元表示,存小数点的保留两位小数)(1)计算甲公司本月材料成本差异率。(2)计算甲公司本月发出原材料的实际成本.
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢