你好 退回来的税款吗

老师,你好!我想问一下,增值税减免的2%,分录应该怎么做
购买税控盘的费用用于减免税的会计分录应该怎么做
老师,6费2税的减免退回来科目怎么做。
税控盘免费减免么?分录应该怎么做小规模。
老师,关于6税2费减免的分录应该怎么做呢?
老师好,小规模纳税人,开房屋租赁发票。那么这张合同的印花税税率是万分之三吗?
公司租的办公室,装修投入10几万,装修费算资产还是费用
老师,请教一下,加拿大籍人士,在中国超过183天,个税上,有哪些螚申报免税收入。
老师,小规模能开9个点的专票吗?
电子税务局里建安企业分包差额征收现在需要在哪里登记
A公司是小规模纳税人 按季度申报增值税 本年截止目前已开票495万 本年底还要开50万的发票 是明年开始升级成一般纳税人吗 那2025年495+50=545万收入 545-500=45万 按1%缴纳增值税 还是6%(服务行业)缴纳增值税
10月份的发生了一笔费用 当月没收到发票 但是当月已经入账了 11月份再收到发票的时候 这个票需要钉在10月份的凭证里吗
老师:请问一下在哪里能查到公司实缴资本?谢谢老师
之前业务是这样处理的: 6月份开的专票,税款已缴。借:应收账款 贷:主营业务收入,销项税额 8月份作废的发票,凭证红冲6月份 8月份把这笔作废的发票做了无票收入,借:应收账款 —未开票收入贷:主营业务收入,销项税 现在问题是无票收入不是真实的怎么调账?
我们集团单位买的工鞋、工衣不走福利费走劳保费可以吗
缴纳时时是直接按照减免后的金额计提呢还是贷记营业外收入!
你好,计提和缴纳都是你实际支付出去的减半之后的
那就计提是按减免后的,就没有营业外收入这一个说法了
你好,对的是的,如果你不嫌麻烦的话,你可以全额计提,不需要缴纳的再结转到营业外收入。
1.2月份已缴纳的,现在退税的,冲掉就可以是吗
你好,借银行存款,贷营业外收入。