您好,开红字发票冲减当期收入。
老师你好,我2021年12月的销售,现在发生了退回,发票这边我要怎么处理呢
老师2021年我们给对方开的发票,现在退回来了,怎么处理呢?我需要开红字发票吗?
老师,2023年的销售发票要退回来,这个 月做的红字发票,我能不能在23年12月份做账务处理?要怎么做?
老师好,我们开给客户的发票,2023.11开的,2023.12有销售退回,对方开了部分销售退回申请,我们这边没看见,发票对方没用,我们现在怎么处理
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
但是这个销项税额,已经愈期了,还没有缴影响我现在处理退回不呢,
销项税额逾期了是什么意思?
我开发票山去的这个销项税额,钱到现在还没有交
你好,那不影响?也是这样处理的。
现在是由购买方申请了哈
专用发票抵扣了购买方填写红字信息表。
要是没有低扣,销售方自行开具收回以前开的发票就可以了哈,
是的。是这样处理的。