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去年做了一笔借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款,因为金额有误,我们重开了发票,那这个月是不是把这个分录做相反分录,然后再做一笔这个分录,金额改一下就可以了?

2023-04-11 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-11 15:17

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户2981 追问 2023-04-11 15:19

就是先做一笔,借应付账款  贷主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额转出 再做一笔 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额贷应付账款吗?

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齐红老师 解答 2023-04-11 15:20

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学,你好 嗯嗯,是的
2023-04-11
你好;    你这个具体业务是什么  ;    你这样是在做转出吗  
2023-01-05
你好,你这个账务处理还能修改吗?把这个进项改成应交税费待认证。
2023-08-04
你好同学,你怎么冲掉的,
2023-05-12
你好,你修改了具体的什么业务,是增加了收入吗?
2024-02-19
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