同学,你好 你需要开具红字信息表,销售方开具红字发票

老师您好!上月开了一张发票,这个月要红冲作废,那这个月报增值税发票抵扣怎么做?
老师,这个月我已经在 增值税平台 勾选、认证 并 统计、确认签名了。那我之后还可以操作 发票 勾选、不抵扣吗?
老师您好 上个月收到了专票,并在增值税确认平台作了抵扣,这个月需要作废此发票,那我已抵扣的该怎么处理呢?
老师,专票抵扣联上月已经抵扣了,卖家说开错了,需要重新开,他自己把发票作废,我这抵扣这个怎么处理
老师好,问下作为购买方,之前月份已经抵扣的专票上个月又红冲了,现在认证平台怎么查不到这张红冲税票的信息的,还有增值税账务上要怎么处理的?
您好老师麻烦一下劳务派遣年审需要准备的材料有哪些需要注意事项是什么
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
这个已经操作了,那我之前在平台上抵扣的怎么办?
同学,你好 申报的时候,进项税额转出
勾选的那个平台之前勾选了,那开的红字能勾选吗?
同学,你好 不行,开了红字之后,就不能勾选
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
同学,你好 红字不用勾选
那我五月份帐里的进项税和勾线平台的进项税金额就对不上了 老师 咋整
同学,你好 就差个进项税额转出,这是对的
我们公司进项税本来就不能抵扣 老师
同学,你好 不能抵扣,你直接勾选不抵扣勾选就可以了