你好,进项转出就可以,当你已经抵扣了,对方还能作废吗?这个是当月的吗?

老师您好 上个月收到了专票,并在增值税确认平台作了抵扣,这个月需要作废此发票,那我已抵扣的该怎么处理呢?
老师,专票抵扣联上月已经抵扣了,卖家说开错了,需要重新开,他自己把发票作废,我这抵扣这个怎么处理
老师,我给对方开的纸质专用发票,结果开错了,当月作废重开了,但是对方只把作废发票的发票联退回来了,抵扣联说找不到了,这种情况怎么办
老师:我们上个月将供应商的一张专票已经抵扣,税金也已经抵扣掉了,现在供应商说这张发票开错了,要退回,我们怎么处理?账务如何处理?
老师,上月我们收到一张专票,已经抵扣,也结转了成本,这月对方说是开错了作废又重开回来,这月怎么做账,分录怎么写
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
跨月得红冲是不是?上个月的发票
你好,跨月需要红冲的开红字发票。
单位确认签字了吗?再抵扣统计的。