您好 (1)5月8日,购入工程物资一批,贷款30万,增值税收额39000元款项存款支付。 借:工程物资30000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 339000 (2)5月8日至10月30日,工程先后领用工程物资28万元, 借:在建工程280000%2B36400=316400 贷:工程物资280000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 280000*0.13=36400 (3)6月3日,领用生产用原材料一批,该批原材料成本为八万元,应承担的增值税进项税额为10400元 借:在建工程 80000%2B10400=90400 贷:原材料 80000 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 10400 (4)工程建设期间辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出35000元 借:在建工程 35000 贷:生产成本 35000 (5)工程建设期间发生工程人员职工薪酬65800元 借:在建工程 65800 贷:应付职工薪酬 65800 (6)10月30日工程完工并交付使用 借:固定资产 507600 贷:在建工程 316400%2B90400%2B35000%2B65800=507600 (7)工程完工剩余工程物资转入企业原材料仓库 借:原材料 20000 贷:工程物资 20000
向阳公司准备自行建造一个仓库。有关资料如下:(1)1月8日,购入工程物资一批,价款为300000元,支付增值税进项税额51000元,款项以银行存款支付。(2)2月3日,领用生产用原材料一批,价值为32000元,购进该批原材料时支付进项税额为5440元。(3)1月8日至6月30日,工程先后领用工程物资272500元(含增值税进项税额)。(4)6月30日,对工程物资进行清查,发现工程物资减少23400元(含增值税进项税额),经查属于保管员过失造成,根据企业管理规定,保管员应赔偿20000元。剩余工程物资转入企业原材料,该原材料计划成本为21000元。(5)工程建设期间辅助生产部门为工程提供有关劳务支出为45000元。(6)工程期间发生工程人员职工薪酬为87900元。(7)6月30日,该仓库建设完工交付使用。要求:根据上述经济业务编制相关会计分录。
2019年5月1日,乙企业准备自行建造一座职工宿舍,相关材料如下 (1)5月8日,购入工程物资一批,贷款30万,增值税收额39000元款项存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后领用工程物资28万元, (3)6月3日,领用生产用原材料一批,该批原材料成本为八万元,应承担的增值税进项税额为10400元 (4)工程建设期间辅助生产车间为工程提供有关的劳务支出35000元 (5)工程建设期间发生工程人员职工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物资转入企业原材料仓库
华宇公司为增值税-般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日.用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥--批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料--批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。做会计分录
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。根据以上做会计分录:
个人独资企业法人经营所得是否享受减半征收
报关代理费开专票还是普票,开专票以后抵扣后影不影响退税。
老师总公司给分公司打款 需要开票吗 要如何做账
我现在一个酸奶企业,供应商每个月给5万块钱任务,但是公司实际只能销售3万,剩余两万的货,要匀给朋友公司销售。但是供应商会给我开五万块钱发票。我怎么处理? 是不是只能给朋友公司开销售发票?我们是一般纳税人。货给朋友公司销售,我们是没有利润的。
老师,请问小公司购买1万多的办公用手机合理吗
老师,这个存货为什么填本期减少的数就对,填写余额就不对
用友ncc,v2005,财务软件,做好了凭证,还没审核记账,要在什么时候可以查到科目余额表的信息
老师你好,请问小规模季度不超30万,1%销项税计入营业外收入,有政策文件规定吗?
我们是外包4S店洗车美容业务,开票给4S店都是生活服务*洗车服务费,现4S店说万一税务局查起来的话,不能说明是经营洗车还是员工洗车,让我们开现代服务*洗车服务费
工会经费那种情况需要申报缴纳
领用工程物质的进项税额为何要转出?不是可以抵扣吗?
乙企业准备自行建造一座职工宿舍 职工宿舍进项税额不可以抵扣