你好,是需要做这个业务的分录吗?

华宇公司为增值税-般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日.用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥--批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料--批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。做会计分录
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。根据以上做会计分录:
华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要,以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元。(6)2019年8月31日,该仓库达到预定可使用状态,预计使用年限为20年,预计净残值为20000元,采用年限平均法计提折旧。(7)假如2024年12月31日,该仓库遭遇火灾被焚毁,用银行存款支付自行清理费用10000元,残料估计价值20000元,验收入库。经保险公司核定应赔偿损失为70000元,尚未收到赔款。华宇公司确认了该仓库的毁损损失。要求:(1)编制华宇公司2019年度与上述业务相关的会计分录。(2)编制华宇公司2024年12月31日清理该仓库的会计分录。
目的:练习自行建造固定资产、固定资产折旧、固定资产处置的核算。(二)资料:东方公司为增值税一般纳税人。2019年4月,因生产需要,东方公司决定用自营方式建造一间材料仓库。相关资料如下:1.2019年4月5日,购入工程用专项物资20万元,增值税税额为2.6万元,该批专项物资已验收入库.款项用银行存款付讫。2.领用上述专项物资,用于建造仓库。3.领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为2万元。4.领用本单位外购原材料一批用于工程建设,材料实际成本为1万元。5.2019年4-6月,应付工程人员工资2万元,用银行存款支付其他费用0.92万元。
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
是的老师
你好 1,借:工程物资,,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 2,借:在建工程,贷:工程物资 3,借:在建工程,贷:库存商品 4,借:在建工程,贷:原材料 5,借:在建工程,贷:应付职工薪酬
老师,能发一下带数据的吗
你好 1,借:工程物资200000,,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷:银行存款226000 2,借:在建工程 200000,贷:工程物资 200000 3,借:在建工程 40000,贷:库存商品 40000 4,借:在建工程 30000,贷:原材料 30000 5,借:在建工程 50000,贷:应付职工薪酬 50000
好的,谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。