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老师,21年7月一笔收入误入营业外收入,21年12月调整成其他业务收入,所得税当时已交,增值税未报这部分,现在需要更正21年7月增值税申报表还是更正21年12月申报表?

2022-05-06 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-06 08:05

你好,根据你的描述,是需要更正21年7月增值税申报表

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你好,根据你的描述,是需要更正21年7月增值税申报表
2022-05-06
你好,你看下这个利润影响了你企业的利润总额吗?
2023-03-13
只更正错误的那个月份就可以当这个具体的是什么原因调整。
2022-08-26
你好;   1. 是的。要去改增值税申报表和所得税申报表 以及   报表的;      到时申请下留抵抵欠  
2022-04-07
你好,账上红冲就可以了,借应付职工薪酬工资,贷,利润分配未分配利润。你这个工资还需要发放吗?以后在发放的时候你再做计提,做当年的。
2023-01-13
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