1借工程物资300000 应交税费应交增值税进项税额39000 贷银行存款339000

请根据所学知识,判断如下业务性质,并完成如下业务的核算。资料1:清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年4月1日,公司自行建造车间一幢,购入工程物资200000元,增值税26000元,全部用于工程建设。2019年6月3日,领用工程物资200000元,用于生产车间的工程建设。2021年4月5日,领用企业购买的原材料10000元;2021年4月13日,领用本企业生产的水泥一批,实际成本50000元;2021年4月20日,为建造车间,发放工程人员工资为30000元;2021年4月30日,工程完工达到预定可使用状态。
【例】海华公司(增值税一般纳税人企业)自海华公司(增值税一般纳税人企业)行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业务(1)4月1日,购入为工程准备的物资—批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库,会计分录
、海华公司(增值税一般纳税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业务:(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该产品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
、海华公司(增值税一般纲税人企业)自行建造一条生产线,建造期间发生以下经济业(1)4月1日,购入为工程准备的物资一批,取得增值税专用发票上注明买价300000元,增值税39000元;上述款项以银行存款支付,工程物资已验收入库(2)4月3日,领用工程物资250000元。(3)4月10日由于工程需要,领用本企业外购的原材料一批,成本12000元;领用企业自产的部分产品,该严品售价60000元,成本35000元。(4)4月30日,结算本月应付职工工资。其中应付自建生产线工程人员工资50000元。(5)5月15日,自建生产线工程完工达到预计使用状态,已办理竣工决算。
固定资产购建业务核算作业3:华宇公司为增值税一般纳税人。2019年6月公司因生产经营需要以自营方式建造一栋材料仓库,发生业务如下:(1)6月1日,用银行存款购入工程物资200000元,增值税额为26000元,物资运到已验收入库。(2)6月5日,领用上述工程物资,全部用于建造仓库。(3)6月8日,领用本单位生产的水泥一批用于工程建设,该批水泥成本为40000元。(4)6月12日,领用本单位外购原材料一批用于工程建设,原材料实际成本为30000元。(5)6月20日,建造期间共应付工程人员薪酬50000元
老师,我4月分开的发票,5月分可以冲红吗
老师,公司社保个人部分单位承担了,做到了管理费用,做年报把这部分金额调增,应该填到那张表上
你好老师内蒙古锡林郭勒盟多伦县小规模纳税人员工工资是4000元一个月报个税申报税务局每个季度需要交工会经费是吗?
老师,请问一下,老板叫个人的车拉砂石料到工地需要代扣代缴个税吗?(董孝彬老师)
清算行行号和银联号是一样的吗
老师,在做小规模年度企业所得税汇算清缴时的表,资产总额数是怎么取数?系统会自动带出来吗。
老师,年度汇算清缴,留抵税填其他流动资产科目,借贷不平衡,所有者权益这边该怎么处理呢
老师,CIF出口,收到国外客户汇进来的运费分录怎么做?
请问一下2026年才发现2025年的罚款,更正了2025年申报,导致有罚款,2026年1月交的罚款,2025年没有计入这笔罚款的账,那2025年的汇算清缴需要调增这笔滞纳金吗,还是在2026年才调增?
25年6月计提工资 借:管理费用-工资 4万 贷:应付职工应酬-工资 4万 这笔4万我在25年没发放,现在我能在26年4月吧这笔4万工资发放了吗? 要不然账载金额4万,实发金额0,税收金额0,我还得调增工资 不想调增的话我现在该如何操作? 26年4月账上咋写分录?请告知跨年发放工资分录 还有个税上应该在哪年哪月个税所属期申报这4万?
2借在建工程250000 贷工程物资250000
3借在建工程45000 贷原材料12000 库存商品35000
4借在建工程50000 贷应付职工薪酬50000
5借固定资产345000 贷在建工程345000
(3)借:在建工程47000应该是这个数字啊
对,我加错了应该是12000%2B35000=47000 3借在建工程47000 贷原材料12000 库存商品35000 5借固定资产347000 贷在建工程347000