您好,是的,就是这个意思的

企业每月销项150万左右,听说每个月一定要交不含税金额的三个点的增值税,是真的吗?
老师,我先问下我每个月的进项税额和销售税额最后是要转到未交增值税吗?留底的在哪个科目体现,比如我2月留底5万,我是在未交增值税-5万吗
每个月要交的增值税是怎么算的,比如说:60万的销项税额-70万的进项税额 那就是要交13000的税是不?工业13%
销项税额是:881538.13 进项税额是:770405.65*1.1(加计扣除1.1) 如果这个月想交3万的增值税 那我这个月还要开多少6个点的进项票 老师怎么算
1、首先,结转增值税的目的就是计算本月是不是要交税以及交多少? 2、是否交税,取决于进项税额多还是销项税额多(两者只差就是要交或要产生的留底税) 3、如果销项大于进项,那肯定要交税的, 4、如果进项大于销项,那么就不用交税了,可能还产生留底税 对结转增值税理解对吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
老师,小微企业实验室采购一批设备,金额都不大,不用入固定资产吧?如果入低值易耗品,怎么摊销?最大金额的才1400,小金额几十到几百都有
你好老师,2025年12月企业计提税款少计提0.05,2026年一月缴纳后,做账时发现少计提了,这个分录怎么做?
你好老师,我个人所得税汇算清缴最后要补交壹佰多块钱的个税,我可以不交吧,因为我是在12万以下,400元税款以下
企业是豆制品加工厂。开具免税发票,现在申报增值税报表发现申报有差异。应该怎么处理
老师,我们公司厂房之前2022年时候发生了火灾,厂房里很多东西都烧了,然后当时应该进项转出可是当时没转,这个我们现在想转出应该怎么操作,需要什么材料