同学,你好 金额写成负数
9月份,我计提工资的时候,多计提了,季报(资产负债表上的应付职工薪酬,以及利润表)都在税务局申报过了,请问10月份我可以,我可以冲掉7000的吗?比如借:其他应付款-刘某7000,贷:管理费用-管理人员职工薪酬-工资吗? 如果可以请问贷:管理费用-管理人员职工薪酬-工资是借方写负数7000,还是贷方7000.
上季度计提职工工资两次了,这个月可以冲减回来吗?借管理费用1000,红字贷应付职工薪酬1000红字,对不对
如果上个月重复计提了两遍工资,借管理,贷应付职工薪酬,这个月怎么红冲一笔啊,金额写成负数吗?
老师、我11月计提工资:借管理费用10万 贷:应付职工薪酬10万,然后工资计提多了,我想红冲掉之前的计提,然后在做正常实发工资数,借管理费用(红字10万)贷应付职工薪酬(红字10),这样怎么管理费用变有差额负数了
你好老师上个月工资没计提,这月补计提 借:管理费用——工资 贷:应付职工薪酬 发放时 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那管理费用那笔要怎么冲减?
老师就是现金流量表的收到其他与经济活动有关的现金与资产负债表和利润表有什么联系?
客户付款用个人账户付钱到我们公司 付德是他公司的费用 那我们开票可以直接开给他公司吗
交工会经费时要除去专项附加扣除吗
老师,请问开劳务*劳务费,不需要资质吧
代发酒的分录怎么写
老师,这张发票第一项第二项,和第三项至第七项。这两项内容不一样可以开到一张发票上吗?
各位老师,大家好,我是宁夏人,但是我想在苏州注册一个代账公司,不知道可以吗
老师,去年有二笔成本费用我今年在账上补提了,所以资产负债表上的未分配利润与利润表上的利润总额相差的数字就是这个直接补做的数据,就是问下,去年所得税已汇算了,这个在明年所得税汇算清缴时要做调增吧
老师,对公转给法人款备注往来款和备用金有什么不同
请问一下因为跨月红冲发票,造成这个有有进项税额转出,这笔金额要怎样做账
那这个月管理费用就是负数,结账的时候有问题吗?财务报表上显示负数
同学,你好 没有问题,损益结转之后就没有管理费用负数