你好,按21账上累计收入减去70的金额申报,现在暂估的成本不影响21的汇算清缴,按21账上累计成本金额申报

老师麻烦看下截图收入,2022年2月红冲了70万收入,暂估了140成本,现在报年报汇算清缴呢,怎么处理呢?
老师麻烦看下截图收入,2022年2月红冲了70万收入,暂估了140成本,现在报年报汇算清缴呢,怎么处理呢?第三张图是2021年2月红冲的收入
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
2021年12月开了100万发票,2022年1月又红冲了50万,账务上该怎么处理,当时汇算清缴税务局只让报50万收入,但是账务我不会处理,也不明白这样处理的税法依据 怎么进行账务处理2021和2022都怎么做分录.麻烦详细解答下,我不理解,还有红冲是在2022年,为什么2021年报收入直让报50万,充了也是2022跨年了啊
#提问#老师 老师问一下我们公司25年1月份发货88吨出口,但货拉走了已不在厂子里了,但还未报关,报关单日期都是2月份出口,问一下我们处理1月份账务时到底要不要暂估收入按内销缴税,下月再冲红?怎么有的说当月得确认收入,也有的说2月份确认收入结转成本就行。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?