你好,按21账上累计收入减去70的金额申报,现在暂估的成本不影响21的汇算清缴,按21账上累计成本金额申报
老师好,比如企业所得税汇算清缴之前拿回成本票都可以吧 比如现在申报2020年第四季度的,发票没有收到,我先进行暂估,等到2021年2月或者3月拿到发票,然后进行红冲暂估,把拿回的发票直接计入2020年可以吗?
老师,如果上一年12月份开具的发票是提前开具的,它真实的结算时间是来年2月份,在2月份把提前开的红冲了,然后按正确的时间重新开发票,汇算清缴时,是否可以做调减收入处理? 另外提前开具的这部分成本票还没到,上一年12月份时暂时做的成本暂估,所以如果把这部分收入调减的话,也就不用暂估了,汇算清缴时,可以这样吗?
老师麻烦看下截图收入,2022年2月红冲了70万收入,暂估了140成本,现在报年报汇算清缴呢,怎么处理呢?
老师麻烦看下截图收入,2022年2月红冲了70万收入,暂估了140成本,现在报年报汇算清缴呢,怎么处理呢?第三张图是2021年2月红冲的收入
2021年12月开了100万发票,2022年1月又红冲了50万,账务上该怎么处理,当时汇算清缴税务局只让报50万收入,但是账务我不会处理,也不明白这样处理的税法依据 怎么进行账务处理2021和2022都怎么做分录.麻烦详细解答下,我不理解,还有红冲是在2022年,为什么2021年报收入直让报50万,充了也是2022跨年了啊
老师,电子税务局我缴纳印花税是缴费失败,提示超过年检规定个月以上仍未年检,这是什么原因呢
老师,我得怎么调整呀,现在我新接的会计,出纳也是新干的都指着我怎么改,之前提前入账的老会计是借:库存现金 贷:应收账款然后借:银行存款贷库存现金 把库存现金都清零了,但是这里边有2万企业微信提现到另一个一般户的钱,之前会计和出纳她都给我整到基本户里去了,我现在再按一般户的银行流水来,我的库存现金就出负数了。10月初我得怎么做分录调整呀,之前的都结账了我不想动他分录
老师好,自己育的秧苗出售时是直接从消耗性生物资产里结转成本还是也需转库存商品后再结转?谢谢
老师,你好,我想问下,机械租赁公司,有一辆自卸车是二手买来才1万块钱,每个月租给其他工地还可以租万把块钱!那请问这个自卸车是按固定资产做还是按管理费用做?
老师在销售收入差不多的情况下,本月支出比上月多,利润确和上月差的不多,但是库存比上月多,这种情况就是因为,看似账面有利润,实际上都挤压在库存里的原因是吧。谢谢解答
老师,我们是超市,之前是个体工商户,会计未建账,税务查账补证税款,现在升为一般纳税人,但是之前的存货都没有要求供货方开具发票,现在怎么处理
老师之前季度利润表季报报错了,老师3季度申报利润表季报是正确的,填写完企业所得税3季度本年累计金额,会覆盖之前的数据吗?
老师,早上好!这个季度企业所得税预交要填那个职工薪酬事项一和事项二,我想请问一下,像中秋发给员工的钱,比如说每人发500元,4个人发了2000元,这个我做到工资表中了,那计提工资的时候,这个2000元,是直接做到工资里,还是福利费里?还有中秋请员工在外面吃饭的餐费,这个是计到福利费的话,这个分录怎么做?要计提吗?
老师好我问下,这个月报税期截止到10月27号,所以我还未申报所有税种,但是现在要开发票是可以的不影响的对吧,小规模公司
开票出售生物资产免税收入在增值税申报表里怎么填?平台直接录入免税收入栏,应该更正填入固定资产收入栏中吗?会不会系统不给录入或比对异常?