你好同学,你这个业务的话因为你的进项发票的话少,那你只能多去给你的供应商,你要求他们给你开发票,你这个进项成本太少了。

甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为5 000万元,销售货物适用增值税税率为13%,年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司在销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务不含增值税销售额为500万元。 请对上述业务进行税收筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为5 000万元,销售货物适用增值税税率为13%,年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司在销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务不含增值税销售额为500万元。 请对上述业务进行税收筹划。
5、甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人,年不含税销售收入为4000万元,销售货物适用的增值税税率为13%,不含税可抵扣购进金额为250万元,购进货物适用的增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。甲公司销售过程中既有开具增值税专用发票的业务,也有开具增值税普通发票的业务,其中,开具增值税普通发票的业务不含税收入为480万元。[任务要求]请对上述业务进行税务筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为5000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为300万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为500万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
甲公司为一家工业企业,属于增值税一般纳税人。年不含增值税销售额为3000万元,销售货物适用增值税税率为13%;年不含增值税可抵扣购进金额为500万元,购进货物适用增值税税率为13%,且能取得增值税专用发票。销售过程中既有销售给一般纳税人的业务,也有销售给小规模纳税人的业务,其中销售给小规模纳税人的业务的不含增值税销售额为100万元。【工作要求】请对上述业务进行纳税筹划。
老师,比如企业乱账以前代账手上的,记账错的很多,报表和银行存款,申报表都对不上,挺多年了这种是从根上从新记账该报表么,主要那个没法看和老板的往来记得应收,应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数,这种情况从新建还是从做凭证改。
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票,有进口海关缴款书。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
你好。公司的采购的货物,是从国外采购的,没有发票。我们是一般纳税人,开了专票给客户,那我们进账没有发票,增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
老师,我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的,现在怎么不能了呀
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
老师您好,我们是供应商,客户要在我们这里过帐,要我们开发票,收到钱后返点,用返点的钱支付给他们指定的买个人易耗品的款(无发票),这个怎么处理
个人转款2000货款,发票可以开公司名字吗
跨境电商公司 收入500 平台费用300 成本从第三方平台支付。分录列下
外贸公司23年出口报关的,报关单上产品名称和进项发票产品名称有一个字不一样,供应商不愿意进项发票重新开,导致出口退税一直未办理,现在还有什么处理方法吗?