暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
老师 请问采购暂估和到票对冲的差异 成本暂估金额结转了 这部分金额如何做账?
老师跨年采购票和暂估金额有差额 要如何调整 去年已经正常按暂估结转了成本
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
我是小规模公司,暂估成本跨年和收到的发票一致,跨年的暂估成本已经结转,我除了冲销暂估入库,重新按照票面入账这两笔分录,我还需要做什么分录,我们没有以前年损益调整科目
老师咨询下1.暂估成本,当年暂估成本,年末没有取得发票,但暂估成本已经结转,想给暂估红冲掉,分录怎么做? 2.暂估成本,跨年才取得发票,发票金额不一致,分录怎么做
老师,分公司跟总公司购货,付了预付款,但是分公司不营运了,总公司发货是发给了子公司(在分公司当地重新注册的子公司),请问这个该怎么处理解决比较妥当
一个XX公司 开了 一个基本户,一个一般户 基本户里的钱 可以转到一般户吗?
老师印花税怎么查询一下上个季度的
员工购买材料从公户上支钱,走备用金可以么?
申报个体户增值税,提示本期税源未采集,请问能直接申报增值税吗
请问这个代办股转的问我要电子税务局的密码,我可以给她吗
公司拖欠员工工资6个月,这个是有什么法律责任吗,或者说违反什么法律吗
老师我们发工资5月发4月工资,个税申报就正常申报吗,
老师:我想咨询一下银行利息,贷款利息收到回单应该怎么入账,次月开票后又怎么入贴
请问我的款已交了,是零基础学会计,为什么试听课还没全部开通