您好 做计提跟缴纳相同的红字分录就好了
老师,您好!问一下六税两费退的税费怎么做账(附加税及印花税)
老师,六费两税减免,收到退回公账的印花税,附加税怎么做账呀?
老师,我是一般纳税人企业,四月汇算清缴后,收到两笔印花税退税,六税两费减免那个。我之前的账务处理,是借:营业税金及附加,贷银行存款。现在退回,怎么做账务处理呢?
老师,六费两税减免政策,收到了1-2月份退的税,怎么做账呀
老师您好,六两税减免退附加税分类怎么做呀
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
(1)担保财产≥债权额,不可撤销;担保财产≤债权额,可撤销(2) 诉讼、仲裁、执行程序,但恶意串通损害其他债权人利益除外 老师,请教一下,这段话怎么理解?,这是税务法律破产法那一章的内容
老师,您好!请教一下您 在应付职工薪酬下的二级科目,如发放中秋福利计入了职工福利费,还有员工去培训计入了职工教育经费,是否需要个税申报呢?谢谢老师指导一下!
老师我们销售商品时金额是1325元收款时收了1000元,剩下的减免了要怎么记账,我可以直接记收入的时候少记325元吗
还是不理解呢,怎么会是计提跟缴纳的红字分录呢?不是收到退税到银行存款了吗?
借:银行存款 借方蓝字 借:应交税费-附加税 借方红字 借:税金及附加 借方红字 贷:应交税费-附加税 贷方红字
老师,做冲红分录的原理是什么呀?方便说一下吗?
就是这个业务其实没有发生过
好的,谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!