您好,按照做进业务招待费的实际发生费用的 60%与销售额的0.05%比较,去小者就是税务允许扣除额;调增金额=业务招待费的实际发生费用-税务允许扣除额。

老师。我们是小规模劳务派遣公司,增值税是按简易征收5个点。就是我填那个增值税申报表,填万里面有扣除额什么的,主表显示的销售额是差额后的。然后我企业所得税表按开票统计的不含税销售额确认收入,那我企业所得税申报表上面的累计全年收入不是跟增值税表上的收入不一样吗
老师好!我们业务招待费报表中是222675.51,但是其中有些是不能税前扣除的,估计近20万,那我是不是按照22675.51的60%来算税收金额?11292.34填表(收入差不多500万)
*研发投入 ___万元 ,其中:*可作为不征税收入金额 ___万元 ,*企业是否将不征税收入作为应税收入 是 否 请问老师,研发费用加计扣除填报中,我公司21年研发总金额93万,费用化61万,剩下32万前会计忘了期末结转了,还留在研发费用期末余额中,我们审计报告也是按照61万出的报告,请问这个要怎么填
汇算清缴中,业务招待费账载金额为2万,但是其中有1万不能税前扣除,发生额的60%为6000元,收入的5%为7000元,请问纳税调整表中业务招待费如何填列?
老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师好,本年利润是在利润表的净利润,和资产负债表的未分配利润中体现吗?
老师,备用金账务怎么处理,备用金没法写在合适的部门或者个人名下,可以就写,借:其他应收款-备用金,贷:银行存款吗?
商业承兑汇票贴现后第三方收取的服务费怎么入账
老师您好,生产型企业出口一批自产的设备到泰国和印度,货物已经报关,现在又需要补寄少量物料到泰国和印度,大概价值5000元,DHL物流公司要我们公司开商业发票?我们能开出来吗?这些物料泰国客户和印度客户不会单独给我们付款的
公司微信或支付宝收款码收的钱记其它货币资金吗?会自动到对公账户里面吗?
老师,我是贸易企业,一般纳税人,我购买的冻鸡翅根为啥对方开9个点的专票给我啊?是对方单位开错了吗?
领营业执照前预付房租,开了法人抬头票可以报销吗??
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答案解析是打错字了还是本身就是?根据题干信息长期应收款是50
开办时房租怎么作分录
老板买的衣服,老酒、香烟、奢侈品,这些费用是不是要扣除掉然后再按照60%或者0.05%来填写呢?
我是想知道是不是把这些扣除再计算?
因为平时这些费用都是全部入账的
您好,都要入账。会计上都已作为费用扣除了,现在税法调不能扣的。
那税法就按照这些入账的所有费用来计算?不是不能税前扣除的费用,要扣除吗?
您好,扣除不超标的。已做进去利润的招待费,只能按照标准扣,超标税法在净利润的基础上调增交税。
不超标是指什么?
你好,就是业务招待费的实际发生费用的 60%与销售额的0.05%比较小的数字,不超这个数就全部扣。
这些东西都能入业务招待费吗?
你好,关键看是不是业务招待费,有接待函发票等证明,没有发票统统调增交税。
都是老板买了送礼用的
您好,属于业务招待费,没票全调增;有票限额扣,超出部分全调增。
好的,明白了,谢谢老师。
您好,不客气应该的。