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请问老师,进项税额转出怎么做会计处理?是应该在贷方吗?

2022-05-07 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-07 14:42

你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 

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快账用户1888 追问 2022-05-07 14:43

前会计做的账,我也不知道为什么?

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快账用户1888 追问 2022-05-07 14:44

她是这样记的

她是这样记的
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齐红老师 解答 2022-05-07 14:44

你好,需要知道原因,才知道具体该如何做分录的 

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你好,具体是什么原因导致的进项税额转出呢? 
2022-05-07
您好,进项税额转出的会计分录

借:主营成本(或xx资产、xx费用等科目)

贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)

在年末,需要把进项税额转出贷方余额转入“应交税费---应交增值税(未交增值税)

借:应交税费---应交增值税(进项税额转出)

贷:应交税费---应交增值税(未交增值税)
2024-01-23
借:应交税费-增值税-进项转出税额 贷:应交税费-增值税-进项税额
2022-04-13
在勾选抵扣的当月 借:应交税费-增值税-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额
2024-12-22
你好!这个不需要处理。没有规定要处理
2023-11-21
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